同學(xué)你好 可以這樣做賬,但是也要到稅務(wù)局做丟失備案
發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都不見了,已經(jīng)認(rèn)證了,請(qǐng)問是不是只需要銷售方把記賬聯(lián)復(fù)印,蓋上發(fā)票專用章就可以了?
老師你好 請(qǐng)問就是發(fā)票不見了 但是只要復(fù)印件 可以做賬抵扣嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里有的發(fā)票,找不見抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)復(fù)印件可以抵扣嗎,章子也是復(fù)印的
老師 我想問下發(fā)票見丟了 可以用抵扣聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
你好老師請(qǐng)問 專票對(duì)方弄不見了,可以用復(fù)印件嗎?還是需要重開?
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯(cuò)誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營(yíng)者1人了)年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模時(shí)購(gòu)買的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對(duì)嗎
扣完個(gè)稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個(gè)納稅總額是在財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)還是納稅申報(bào)表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個(gè)表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購(gòu)置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯(cuò)誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營(yíng)者1人)25年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計(jì)算?注冊(cè)資金2000,只有A股東實(shí)繳5萬!B股東沒有實(shí)繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實(shí)收資本5萬,未分配利潤(rùn)66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請(qǐng)問股權(quán)原值是多少,如何計(jì)算?轉(zhuǎn)讓價(jià)格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
老師,賣二手車的公司,自己開反向票,說先去商務(wù)局備案,這是從電子稅務(wù)局開嗎?
購(gòu)買方要去備案啊
同學(xué)你好 是丟失發(fā)票方要備案;
老師 那還有酒店行業(yè)購(gòu)進(jìn)的礦泉水 沒有申報(bào)收入 這個(gè)怎么做賬?。∶總€(gè)月都進(jìn)有 但是一直沒有申報(bào)過收入!
同學(xué)你好,您 是說購(gòu)入后又銷售,沒有申報(bào)收入么?
是啊 一直沒有申報(bào)過
同學(xué)你好,這個(gè)在銷售后也是需要確認(rèn)收入,然后報(bào)稅的;
能不能把他作為是房費(fèi)里面包含了這些免費(fèi)的
同學(xué)你好,能不能把他作為是房費(fèi)里面包含了這些免費(fèi)的——如果是這樣,是屬于贈(zèng)送 ,稅法是視同銷售,也要交稅的;