你好,可以少勾選些進項發(fā)票
老師,我們有即征即退的項目,這個月銷項稅額沒有進項稅額多,不用交稅,我可以少勾選些進項發(fā)票嗎
#提問#請問老師,我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開具時已經(jīng)選擇了即征即退發(fā)票,申報表稅務局已經(jīng)統(tǒng)計了即征即退項目,我當月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多,2個問題,第一假如我勾選10000的進項,稅務會不會給我統(tǒng)計為即征即退進項?第二個問題:專門用于即征即退項目的進項發(fā)票前期已經(jīng)勾選抵扣一般銷售項目怎么辦?
老師,我們公司有軟件即征即退的項目和一般項目,通常一般項目當月沒有開票的話那就不勾選抵扣進項稅額,這個不抵扣也有問題?
#提問#老師我們公司沒有即征即退業(yè)務,但是有即征即退上有個金額,是之前有進項發(fā)票紅字進項稅額轉(zhuǎn)出后來就出現(xiàn)在即征即征欄次里就成了上期留底稅額
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進項銷項
請問主播在同一地方成立個體戶不在注冊地上班可以嗎
老師好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,受讓方為省外公司時,受讓方公司印花稅申報地區(qū):是選擇被投資公司經(jīng)營地,還是選擇受讓方公司經(jīng)營地呢? 舉例:上海金公司,注冊經(jīng)營地在上海奉賢區(qū)。 自然人股東甲,將100%股份轉(zhuǎn)讓給杭州銀公司,杭州銀公司在杭州拱墅區(qū)。 那么,杭州銀公司,是在上海奉賢申報印花稅?還是在杭州拱墅區(qū)申報印花稅呢?
占股55%,轉(zhuǎn)讓股份30%,怎樣計算出30%的轉(zhuǎn)讓價格
老師,怎么在金蝶把多賬套的客戶資料導入在一個賬套里面
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?