不可能,你開不了專票,你不是銷售方吧?
老師,我是一般納稅人,我司機器安裝由自然非公司人員裝,現(xiàn)在對方以個人名義去稅務(wù)局代開,這種情況可以開專票嗎,一般稅率是多少
老師,我們單位是一般納稅人,可開專票和普票! 那老師公司自己開普票給客戶和公司以個人名義去稅務(wù)局代開普票有什么區(qū)別
老師。我以自己名義去稅務(wù)局代開一張裝修費專票。對我沒什么影響嗎 我們老板讓開的。還有這個稅款就是我直接繳納了。是嗎
你好老師我們同事去稅務(wù)局以自己的名義開了一張票現(xiàn)在這張票開票人不對用不了了因為跨月了稅務(wù)局作廢不了需要開證明才能作廢因為程序麻煩就想著不作廢了不作廢有什么影響
公司給我報銷餐費,但是我自己沒有那么多發(fā)票了,請問我個人可以去稅務(wù)局代開餐費發(fā)票嗎?就直接名稱寫餐費可以嗎?謝謝老師
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費用加計扣除中48、49扣除項金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補繳稅款了對嗎
扣完個稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個納稅總額是在財務(wù)報表取數(shù)還是納稅申報表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進去
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計算?注冊資金2000,只有A股東實繳5萬!B股東沒有實繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實收資本5萬,未分配利潤66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請問股權(quán)原值是多少,如何計算?轉(zhuǎn)讓價格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
開普票。我去代開 我們經(jīng)理給我一個開票信息。讓我以我名義去稅局開
你好,你屬于虛開發(fā)票。
我們經(jīng)理讓我開的。我怎么和她說呢
你是你們單位的財務(wù)負(fù)責(zé)人或者是辦稅人嗎?
對。辦稅員。
你跟他說,財務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅人還是不要開發(fā)票,容易引起稅務(wù)局查賬,明顯的就是虛開發(fā)票。
太謝謝你了
不用客氣,工作愉快。