你好 具體是什么問(wèn)題?
已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒(méi)有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l
應(yīng)付賬款:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款?
老師對(duì)公付款,發(fā)票也回來(lái)了,我該怎么做賬 (1)借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 (2)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
銀行存款買(mǎi)原材料五萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄是不是:管理費(fèi)用庫(kù)存商品原材料(借);應(yīng)付賬款(貸);應(yīng)交稅金增值稅(貸) 銀行往來(lái)分錄:銀行存款(貸);應(yīng)付賬款(借)
支付原料款,借原材料貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款,貸銀行
老師社保完稅證明,開(kāi)具了沒(méi)點(diǎn)保存,再次在開(kāi)具完稅證明那查找就沒(méi)了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開(kāi)1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶(hù)收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶(hù)呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄???
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷(xiāo)售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶(hù)打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
手工賬本老是不曉得登借方還是貸方?
腦子轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)增加記貸方,減少記借方
手工帳不用特殊考慮 正常記方向就可以。
都按你分錄科目的方向,錄入就行。