借 應(yīng)收賬款(紅字)? ?以前年度損益調(diào)整? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(紅字) 借? 利潤分配-未分配利潤 貸? 以前年度損益調(diào)整?
跨年沖銷收入,是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。怎么做?
如果是已經(jīng)確認(rèn)去年跨年的無票收入今年開票了怎么紅沖呢,一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,跨年紅沖去年收入,不沖成本,怎么做分錄
沖去年?duì)I業(yè)外收入,今年怎么做科目,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
銀行收到去年的還款,跨年了怎么入賬?(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
那這個未分配利潤,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊 已經(jīng)在未分配里面了!?