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Q

跨年沖銷收入,是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。怎么做?

2021-08-13 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-08-13 11:09

借 應(yīng)收賬款(紅字)? ?以前年度損益調(diào)整? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(紅字) 借? 利潤分配-未分配利潤 貸? 以前年度損益調(diào)整?

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快賬用戶8581 追問 2021-08-13 11:10

那這個未分配利潤,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 11:12

不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊 已經(jīng)在未分配里面了!?

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借 應(yīng)收賬款(紅字)? ?以前年度損益調(diào)整? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(紅字) 借? 利潤分配-未分配利潤 貸? 以前年度損益調(diào)整?
2021-08-13
借:應(yīng)收賬款?負(fù)數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù)
2023-02-21
直接沖掉暫估,做到當(dāng)期
2021-05-26
你好,你當(dāng)時的藍(lán)字發(fā)票是怎么做的憑證?
2024-11-11
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年是怎么做的分錄就做相反的分錄就好了。
2023-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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