你好,對的是的,是這么做的。
美團上銷售50元抵100元的優(yōu)惠券給顧客(買倆張)進店消費。 在我酒店消費498元。會計分錄:借 其他貨幣資金 100元 現(xiàn)金 298元 銷售費用 100元 貸 主營業(yè)務收入 493.07 應交稅費 4.93 老師這樣處理會計分錄對嗎? 老師這樣是對的嗎?
老師,藥店連鎖店賣藥:有優(yōu)惠券;售價200用了10元,做賬是:借:銀行存款190,銷售費用10 貸:主營業(yè)務收入177 應交稅費應交增值稅23 這樣對嗎?就是優(yōu)惠券也要交稅的是吧
老師好,第一個問題是:請問我們是一家小規(guī)模建筑公司,這月開了15萬的專票,只有普票才能享受優(yōu)惠政策,專票是要繳稅的對吧。第二個問題是:我這樣做賬對不對借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—未交增值稅。下月繳稅的時候借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款可以嗎?
老師,你剛剛給我回復的:你代金券平常這個 要做收入處理的 。 你 代金券 平常銷售也會收到錢的吧 。 只是 現(xiàn)在是 換廣告位而已 ;借管理費用-租賃費 貸應付賬款 ; 借應付賬款貸主營業(yè)務收入; ;應交稅費-應交增值稅 。這個我懂了,但我們這次這個代金券就是公司印的百元代金券,可以當現(xiàn)金用,收不到錢,收不到錢的代金券也視作銷售嗎?我要怎么做分錄?
老師,一般納稅人,簡易計稅不得抵扣進項稅,銷售額乘以稅率就是應納稅額,銷售貨物:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費_簡易計稅,繳納增值稅借:應交稅費-簡易計稅貸:銀行存款。是這樣子嗎?簡易計稅的一般納稅人享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
那買藥品,贈送其他生活用品,例如贈品買價10元,怎么做賬呢?
借銷售費用貸庫存商品應交稅費應交增值稅
老師小規(guī)模納稅人購進贈品:借庫存商品10貸銀行10.那贈送的時候是:借銷售費用12貸庫存商品10 銷項稅2 一般納稅人購進贈品:借庫存商品8 進項稅2 貸銀行存款10 贈送時候 借銷售費用 10 貸庫存商品8 銷項稅2
你好,這個銷項應該根據(jù)市場價格乘以你的增值稅稅率。
這個一般納稅人也是。
哦按市場價來算 不能按買價含稅價算是吧?
那老師,買一送一呢藥品 200的售價 借應收200 貸主營業(yè)務收入177 銷項23 借主營業(yè)務成本50*2 貸庫存商品50*2
你好,買一送一的也可以當做折扣,也可以按照視同銷售的。
老師兩者怎么區(qū)分呢?
前者多交增值稅,后者少交增值稅。
前者少交稅吧?就是什么情況要折扣,什么情況要視同銷售?
折扣的少繳增值稅。贈送出去的,應該做,視同銷售。