你好,需要針對這個合同申報(bào)印花稅?
老師,我們公司是甲方,我們與乙方簽訂的這個建筑勞務(wù)分包合同。我以前沒接觸過這種勞務(wù)大清包的模式。請問,我想了解一下,是不是就是我們公司這個項(xiàng)目,所有工地上的工人,都是由乙方公司承包來施工的?我們要跟乙方公司結(jié)算工程款,工人的工資由總承包方設(shè)立農(nóng)民工專戶發(fā)放?
我公司未成立之前的項(xiàng)目,是由集團(tuán)公司跟承包方簽訂的合同,公司成立后做了主體變更,這種情況需要就這個合同交印花稅不?
之前簽訂合同是另個一個子公司a,代收100萬,現(xiàn)在b成立,怎么給打款的這家開發(fā)票,由 b開,需要變更合同主體嗎,還是a和b之間,簽一個權(quán)利義務(wù)主體轉(zhuǎn)移協(xié)議就可以,b給對方開票
老師,我們公司是設(shè)計(jì)公司8月末簽訂合同,之后我們已經(jīng)在做初稿設(shè)計(jì)圖,但是對方公司又找了其他公司做設(shè)計(jì)圖了,不跟我們公司合作了,像這種情況,我們公司可不可以先簽合同,我們公司當(dāng)月不開票,當(dāng)月不確認(rèn)收入,那么下個月報(bào)稅時就不用申報(bào)印花稅了,這樣符合政策規(guī)定嗎?
老師,我公司是設(shè)計(jì)公司,之前和下屬單位簽訂的設(shè)計(jì)分包合同,現(xiàn)在對方需要注銷,后期未付款需要支付給新的下屬公司,且涉及到多個項(xiàng)目,需要一一變更合同主體嗎,有什么簡便的方法?
老師,供應(yīng)商把一張發(fā)票4月份紅沖了,又重新開了一筆正確的發(fā)票,我4月份的賬要把錯的那筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,把這筆正確的認(rèn)證是吧
個體戶一直沒經(jīng)營,只有營業(yè)執(zhí)照,兩三年了沒報(bào)稅,只做工商年報(bào),會怎樣?
老師,第三問,計(jì)算年金成本,給的答案看不懂,為什么先算凈現(xiàn)值除年金系數(shù),再加上付現(xiàn)成本,求解答
大電器價值1130元,小電器價值113元(價格是 含稅價) 每套組合銷售收入1000元應(yīng)按照二者公允價值比例進(jìn)行分?jǐn)偅?大電器銷售單價(不含稅)=1000*1000/(1000+100)=909.09元; 小電器銷售單價(不含稅)=100*100/(1000+100)=90.91元。 問題:大小電器銷售單價公允價值計(jì)算公式?jīng)]看懂,拆分說明下;
新開了一家公司,現(xiàn)在的公司以后基本不用了,因?yàn)楝F(xiàn)在的公司變成一般納稅人了,那公司交的員工社保要不要挪去新公司啊
老師,您好,民非企業(yè)匯算清繳年報(bào)怎么申報(bào)?跟正常企業(yè)有啥不同?
注銷時有利潤需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
收到個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),小微企業(yè)計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)表上,因?yàn)槲撮_票,填在未開票收入6%那欄嘛?
老師,2月12號,后推2周是幾號?
老師,去年有1000元應(yīng)該交增值稅的,我補(bǔ)在今年。去年借現(xiàn)金貸營業(yè)外收入 今年補(bǔ)的話,借以前年度損益 貸其他收入 貸 銷項(xiàng) 這樣可以嗎
萬一之前簽訂的時候交過了呢?還要交唉?
你好,之前已經(jīng)交過了,當(dāng)然就不需要再交了?
沒交就需要交哈?
你好,是的,是這樣的