你好 計(jì)提 增值稅?? 后面做交稅分錄?

老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提繳納小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票,是不是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款吖
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人按季交納增值稅,請(qǐng)問(wèn)要計(jì)提嗎,還是交的時(shí)候直接借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅么,直接在季末的時(shí)候再統(tǒng)計(jì)做應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸銀行存款么
老師你好,小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)繳納增值稅時(shí)需要先計(jì)提的嗎?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,你好,請(qǐng)教下跨境電商,增值稅報(bào)了免稅收入,要怎么記賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司幫員工承擔(dān)了社保怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我們用的金蝶云星空系統(tǒng),如何看系統(tǒng)是采用先進(jìn)先出法還是加權(quán)平均發(fā)計(jì)算成本的?
老師,出口貨物丟失,收到貨代賠款怎么做賬?
法人在我公司開(kāi)工資,可以不給他交社保嗎?他自己在社會(huì)上交,這樣可以嗎?
稅務(wù)局下發(fā)的要求企業(yè)在60日內(nèi)取得相應(yīng)成本發(fā)票的那個(gè)文書(shū),哪位老師有樣本,可以發(fā)給我一個(gè)嗎(要真的不要ai的)
老師 銷(xiāo)售蔬菜的公司 小規(guī)模 開(kāi)的發(fā)票是免稅的 這種季度用控制在30萬(wàn)嘛
請(qǐng)問(wèn)老師:?jiǎn)挝粏T工講解單位的博物館,單獨(dú)發(fā)給員工的現(xiàn)金800元,放到宣傳費(fèi)核算了。沒(méi)有發(fā)票這個(gè)可以的對(duì)吧。只要800元合并到工資申報(bào)個(gè)稅就成對(duì)么
你好老師,支付的標(biāo)書(shū)費(fèi)用,對(duì)方暫時(shí)還沒(méi)給開(kāi)具專(zhuān)票,這種情況先怎么處理
老師你好 請(qǐng)問(wèn) 股東多打了投資款,實(shí)收資本大于注冊(cè)資金,請(qǐng)問(wèn)能退回嗎? 要怎么處理


我沒(méi)有計(jì)提,我交增值稅時(shí)一起計(jì)提也可以哈
計(jì)提怎么計(jì)提,交時(shí)借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
借應(yīng)收賬款 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
這個(gè)在銷(xiāo)售時(shí)就已經(jīng)登記過(guò)了
所以實(shí)際交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
那你這樣那你這樣做就是正確的。