同學(xué),你好 是的,因為股利是從上年凈利潤500中支付
.甲公司2017年年初末未分配利潤是300萬元,本年實現(xiàn)凈利潤500萬元,按照10%提取法定盈余公積,按照5%提取任意盈余公積,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利100萬元,則以下說法中,正確的有:() A:甲公司年末未分配利潤是625萬元 B:甲公司年末可供分配利潤是800萬元。 C:甲公司年末未分配利潤是725萬元。 D:甲公司年末可供分配利潤是700萬元。 為什么選A,解題中是用500萬減去10%,5%,100萬,為什么不是用800萬,而可供分配的卻是800萬
科目“以前年度損益調(diào)整”不再利潤表中體現(xiàn),直接計入“利潤分配–未分配利潤”,那現(xiàn)在有個問題:關(guān)于核對利潤總額是否正確,以前公式是資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”的期末減去期初等于利潤總額,現(xiàn)在用不了,
財管#請問下:為什么不是用1000減去?而是用500萬?是因為題目中說正在確定上年利潤的具體分配嗎?所以不用累計利潤?
老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
關(guān)于未分配利潤轉(zhuǎn)入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負數(shù)本年利潤,相當于轉(zhuǎn)回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
請問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費負數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
在哪里下載公司章程?
老師:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費,借方有余額,是以前年度多計提了。過了好幾年才發(fā)現(xiàn),可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
網(wǎng)絡(luò)科技有限公司支付直播服務(wù)費怎么做賬
老師,我們公司幾年前有一批應(yīng)收賬款收到票據(jù),然后用來付了供應(yīng)商的款,但是票據(jù)到期的時候被拒付,現(xiàn)在申訴有結(jié)果了?,F(xiàn)在出票人已經(jīng)把那個款付給我們的供應(yīng)商了,那我這個帳分錄怎么做?
半路接的公司,錄入初始數(shù)據(jù)已經(jīng)已經(jīng)平衡了,出現(xiàn)這個問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢?
#提問#老師,您好!我們公司是電子產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù),目前成本有電子元件,電線,這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?低值易耗品怎么寫分錄?
我公司產(chǎn)生了裝修費,裝修公司給開了1%的裝修的普票,要專票的話說需要另加稅點,是這樣嗎?
老師,您好。公司給生病員工慰問金,怎么做賬務(wù)處理呢?