同學(xué)你好,是不是應(yīng)付賬款有借方余額3萬,所以體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中就是在預(yù)付賬款3萬
請問下老師!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項,其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無壞賬準(zhǔn)備,是哪里錯了
老師,我問下,有一筆款,資產(chǎn)負(fù)債表上在預(yù)付賬款項,但是明細(xì)賬上又是在應(yīng)付賬款里,這樣正常嗎?
T3資產(chǎn)負(fù)債表上 預(yù)付賬款 有數(shù),但是明細(xì)賬里找不到預(yù)付款下面的明細(xì) 這是為什么呢?
老師,請問一下,比如資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款有3萬,但是明細(xì)的應(yīng)付賬款就有9萬,沒有預(yù)付賬款,和壞賬準(zhǔn)備,這個是什么原因
就是實收資本是250萬,資產(chǎn)負(fù)債表有一個以前的預(yù)付賬款50萬,但這個報表上不應(yīng)該有這個預(yù)付賬款,這個預(yù)付賬款有銀行回單,可以把他放在貨幣資金里嗎
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
不是的,應(yīng)付賬款借方有10萬貸方有9萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表上才有3萬,我不知道是什么原因
是用的財務(wù)軟件直接形成的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?看是不是公式設(shè)置錯誤了。
明早我發(fā)給您看看公式
好的,那明天看到公式再為你解答
老師,我發(fā)給你了,預(yù)付賬款公式
預(yù)付賬款〈1123〉.JY+〈2202〉.JY
要看一下你們科目1123 2202分別代表的是什么科目哦?
1123是預(yù)付賬款,只有結(jié)轉(zhuǎn)來的借方,2202是應(yīng)付賬款,借方貸方都有發(fā)生額
看這個公式是沒錯的,就是預(yù)付賬款的借方加應(yīng)付帳款的借方的。但是跟明細(xì)的金額又對不上的話那就得找你們買軟件的那個人,看他們系統(tǒng)的設(shè)置上是否有問題,一般他們都會給解決的
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩給個好評呀!