同學 你好,現(xiàn)在適用稅率是9% 1、從2018年5月1日起,11%變10% 2、從2019年4月1日起,10%變9%
老師,關(guān)于不動產(chǎn),不是9%的稅率么,為什么還有5%,什么時候用5%,什么時候用9%,能總結(jié)下么,有點迷糊
我公司是不動產(chǎn)租賃業(yè),以前稅率是13%的時候全部做收入了,后面稅率調(diào)整11% 10% 9%,就有稅的差額 ,怎么調(diào)整呢
老師,問一下,建筑服務,什么時候是11個點,什么時候是10個點,什么時候是9個點的?
老師,不動產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅率,什么時候是9%.什么時候是10%.什么時候是11%呢
有形動產(chǎn)租賃,不動產(chǎn)租賃,增值稅稅率什么時候是9% 什么時候是13%,什么時候是5%,請問老師怎么記憶呢?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!