同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款母公司 貸銀行存款
工作中的內(nèi)部單據(jù)累計(jì)多了沒地方放,怎么處理
老師,去年暫估主營業(yè)務(wù)成本成本60萬,如,借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:應(yīng)付賬款-暫估 60,,,匯算清繳前收到成本票50萬,會計(jì)憑證我該怎么做,還需要調(diào)整哪些報(bào)表類,請老師給個(gè)詳細(xì)的解答
老師,公司個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師 電子稅務(wù)局社保調(diào)整基數(shù) 是根據(jù)上年度月平均工資算的嗎?具體怎么算呢 必須和月平均工資數(shù)據(jù)一致嗎?高點(diǎn)或者低點(diǎn)行嗎,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
想問老師,員工常年請病假,現(xiàn)在決定不給他發(fā)工資,但個(gè)人部分的保險(xiǎn)需要他自己補(bǔ)錢,那現(xiàn)在做工資表應(yīng)該怎么做,還是說工資表上不需要把他寫進(jìn)去?
1、校寶二維碼收的個(gè)人款,退款公司建行賬戶直接轉(zhuǎn)賬給客戶個(gè)人卡了,做賬正常對應(yīng)個(gè)人?怎么做? 2、二維碼收的學(xué)員款項(xiàng),后全提到公司(未分開),銀行賬戶收入顯示(A公司也就是收款機(jī)構(gòu))并非學(xué)員名稱,未確認(rèn)收入按預(yù)收款,怎么做賬? 還有當(dāng)期確認(rèn)收入的怎么做賬?
老師 我是機(jī)構(gòu)所在地A 項(xiàng)目在B市 我是建筑業(yè) 現(xiàn)在要開建筑業(yè)的外經(jīng)證 我稅務(wù)系統(tǒng)怎么開具外經(jīng)證 老師 你把流程說詳細(xì)點(diǎn)
老師 你好 我們現(xiàn)在根據(jù) 開票的金額+收到的發(fā)票金額 報(bào)印花稅,像我們開的發(fā)票對應(yīng)的是單位, 但是都是一條 2條 需要報(bào)嗎?
老師,私車公用,公司對使用員工汽車發(fā)生的費(fèi)用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式,沒有簽訂租賃合同。這部分報(bào)銷也需要計(jì)算個(gè)稅嗎
老師,有留抵稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么做分錄
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子公司是沒有業(yè)務(wù)的 沒有收入 這種情況怎么辦呢
那就只能先掛往來哦
一直掛著嗎 用編合并報(bào)表嗎
嗯 年底合并報(bào)表沖抵了
那就是分公司跟子公司一樣處理嗎 都是編合并報(bào)表沖抵 請問憑證分錄怎么做呢 母子公司收到 跟沖抵的
對的 這個(gè)是一樣的 合并報(bào)表只是合并報(bào)表不作分錄
那母公司支付款項(xiàng)跟子公司收到款 怎么做分錄呢
母子公司之前的收入嗎
就是子公司代母公司員工交社保發(fā)工資個(gè)稅 母公司付這些費(fèi)用給子公司的時(shí)候 兩者分別怎么做分錄呢
子公司 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借銀行 貸其他應(yīng)收款 母公司做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
哦哦 編合并報(bào)表的時(shí)候 不用做抵消分錄嗎 這樣的話 感覺不用編合并報(bào)表了吧 往來已經(jīng)沒有了
嗯 這個(gè)已經(jīng)沒有了哦
就是人力成本這些都算母公司的 母公司給撥款 如果有其他的支出也是母公司給撥款 對嗎 子公司是沒有業(yè)務(wù)收入的
對的 就是這樣的哦
哦 那子公司也得建賬 報(bào)稅吧 但是這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 沒有成本 收入之類的
這個(gè)按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就沒事的
哦哦 那還有一個(gè)問題 分公司可以以自己名義上社保嗎 他不是也有營業(yè)執(zhí)照嗎
可以的 這個(gè)自己開戶就可以了