沒有開發(fā)票,你做了無票收入的嗎?
老師,請問我們?nèi)ツ晔盏目蛻舳ń穑衲昕蛻粽f不要貨了,沒有開票,但是已經(jīng)交稅了,這個應該如何做會計處理?
老師,請問我們今年賣給客戶貨物,但是客戶不確定開票,我們在今年當月也做了無票收入申報了,明年客戶再要求開票可以開發(fā)票嗎?有沒有什么稅務和財務上的風險
老師,去年我們公司賣了2萬多的貨物,但是我們沒有開發(fā)票給客戶,今年客戶非要開發(fā)票,但是去年這筆帳,我做了無票收入了的,也申報交稅了的,想問問,我們公司是否有權(quán)利拒絕客戶,她跨年開發(fā)票的行為
去年做了無票收入,今年客戶又說要開之前做無票收入的票,開票員開給客戶了,但是沒有和會計說,導致對賬發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)跨了兩個月了,這個報怎么處理啊 報稅和記賬上
老師,我們有個報關(guān)單已經(jīng)辦理出口退稅了,但是客戶那邊反饋說貨丟了,這筆單也收不回款,請問這種情況下該如何處理?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
是的,這樣應該怎么操作,要做進項轉(zhuǎn)出嗎
你紅沖你的無票收入,借銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后你的成本借主營業(yè)務成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。