你好。截圖你的附表二看一下。
老師好!我填寫(xiě)在表二的遠(yuǎn)輸服務(wù)扣除金額1234元怎么進(jìn)項(xiàng)抵扣合計(jì)里沒(méi)有合計(jì)進(jìn)去呢?主表上也沒(méi)有,不知錯(cuò)在哪里了?
老師您好,就是我填寫(xiě)附表二的旅客運(yùn)輸費(fèi)的稅費(fèi)沒(méi)有自動(dòng)合計(jì),然后增值稅的報(bào)表沒(méi)有看到我手動(dòng)填寫(xiě)的旅客運(yùn)輸?shù)牡臄?shù)據(jù)。這么填寫(xiě)了。
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)附表2,我填了本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù),為什么申報(bào)表里面應(yīng)抵扣稅額合計(jì)沒(méi)反映這部分?jǐn)?shù)據(jù)?只反映了專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,為什么減免稅明細(xì)表里已經(jīng)填寫(xiě)過(guò)金稅盤(pán)抵扣的稅款了,主表里為什么沒(méi)有變呢?
老師, 為什么我這里填寫(xiě)了抵扣的運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng),主表卻沒(méi)有數(shù)據(jù)?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車(chē)間主任的電子表格
員工用自己錢(qián)墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專(zhuān)票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
好的老師
不行。老是提示違法
別輸入其他的文字是下的
這個(gè)老師
好,附表二的8B里面是不是沒(méi)有填寫(xiě)?
是的 其他 那一行是0
你填寫(xiě)上看一下是正確的吧。
老師, 以前的會(huì)計(jì)都是0申報(bào)的,怎么我這次不可以了?
應(yīng)該是不允許零申報(bào),你看下你的人數(shù),填寫(xiě)一試一下。