你好。截圖你的附表二看一下。
老師好!我填寫在表二的遠(yuǎn)輸服務(wù)扣除金額1234元怎么進(jìn)項(xiàng)抵扣合計(jì)里沒有合計(jì)進(jìn)去呢?主表上也沒有,不知錯(cuò)在哪里了?
老師您好,就是我填寫附表二的旅客運(yùn)輸費(fèi)的稅費(fèi)沒有自動(dòng)合計(jì),然后增值稅的報(bào)表沒有看到我手動(dòng)填寫的旅客運(yùn)輸?shù)牡臄?shù)據(jù)。這么填寫了。
老師,請問增值稅申報(bào)附表2,我填了本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù),為什么申報(bào)表里面應(yīng)抵扣稅額合計(jì)沒反映這部分?jǐn)?shù)據(jù)?只反映了專票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,為什么減免稅明細(xì)表里已經(jīng)填寫過金稅盤抵扣的稅款了,主表里為什么沒有變呢?
老師, 為什么我這里填寫了抵扣的運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng),主表卻沒有數(shù)據(jù)?
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
好的老師
不行。老是提示違法
別輸入其他的文字是下的
這個(gè)老師
好,附表二的8B里面是不是沒有填寫?
是的 其他 那一行是0
你填寫上看一下是正確的吧。
老師, 以前的會(huì)計(jì)都是0申報(bào)的,怎么我這次不可以了?
應(yīng)該是不允許零申報(bào),你看下你的人數(shù),填寫一試一下。