學(xué)員您好,填在未開票收入和稅額里就可以
以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷項(xiàng),請(qǐng)問在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???我基礎(chǔ)不好,麻煩解答詳細(xì)一些,多謝
以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利費(fèi)用發(fā)放給員工,在會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,在增值稅方面需要確認(rèn)銷項(xiàng),請(qǐng)問在增值稅納稅申報(bào)表里,我怎么處理???
某紡織業(yè)企業(yè)為增值稅-一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)以其生產(chǎn)的服裝作為福利發(fā)放給100名生產(chǎn)車間管理人員,每人一套,每套服裝不含稅售價(jià)為350元,成本為280元。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,該企業(yè)關(guān)于非貨幣性福利的會(huì)計(jì)處理結(jié)果錯(cuò)誤的是A.確認(rèn)制造費(fèi)用39550元B.確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬39550元c確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39550元D.確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額4550元
17.【單選題】某家電生產(chǎn)企業(yè),2020年1月以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數(shù)量為100臺(tái),該型號(hào)的微波爐不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為1000元,適用的增值稅率為13%.不考慮其他因素,該企業(yè)確認(rèn)職工薪酬的金額應(yīng)為()元。(2019年改)A.90400B.80000C.100000D.11300018.【單選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會(huì)計(jì)處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬
18.【單選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會(huì)計(jì)處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬19.【單選題】某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺(tái)空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺(tái)成本為0.18萬元,市場(chǎng)售價(jià)為0.2萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的發(fā)生額為()萬元。A.67.8B.61.02C.54D.60
老師,請(qǐng)問一下二手車公司,把車放二手車市場(chǎng),二手車市場(chǎng)銷售了車 會(huì)開我們的公司名字,那我們的電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢 開具發(fā)票就會(huì)顯示這張發(fā)票,7-9月開了288100。二手車上是顯示免稅的,直接票面就是288100,那我申報(bào)是填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)啊。
老師,請(qǐng)問下單位與單位之間的借款會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅收,
老師,單位申請(qǐng)的專利,算成本還是管理費(fèi)用
老師,合作社開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品享受免稅政策,會(huì)計(jì)原始憑證包含哪些材料?
公司開一場(chǎng)培訓(xùn)+招商會(huì),此次會(huì)議的酒店費(fèi)用,員工餐,購買物料費(fèi)用,會(huì)議獎(jiǎng)品等等這些可以都計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎?
你好老師,換了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人了,在電子稅務(wù)局里是更改還是增加
小規(guī)模新創(chuàng)公司,年銷售額預(yù)計(jì)七百萬,年采購成本預(yù)計(jì)兩百萬,請(qǐng)問增值稅跟企業(yè)所得稅怎么合理避稅
請(qǐng)問5月份外貿(mào)企業(yè),增值稅主表中免稅收入填了,其中貨物免稅收入沒有填,但在6月份,7,8中都天了其中免稅貨物收入那欄,導(dǎo)致其中免稅貨物收入那欄和總累計(jì)金額不對(duì)應(yīng),這個(gè)影響大嗎?如果更正5月份申報(bào)數(shù)據(jù)后會(huì)自動(dòng)跳過來嗎?6,7,8月還需要更正嗎?
你好,老師,我們買撲克牌贈(zèng)送了100只紙杯,這個(gè)紙杯辦理入庫時(shí)單價(jià)就為0元,只有數(shù)量
老師公司如果想注銷,當(dāng)初實(shí)繳的注冊(cè)資本,是全額退回嗎?
增值稅部分明白了。請(qǐng)問企業(yè)所得稅呢?這種情況是怎么處理的?
學(xué)員您好,企業(yè)所得稅部分通過填報(bào)匯算清繳的視同銷售表格來實(shí)現(xiàn)。針對(duì)這筆交易,在視同銷售收入填報(bào)自產(chǎn)產(chǎn)品的公允價(jià)值,在視同銷售成本填報(bào)自產(chǎn)產(chǎn)品的成本
請(qǐng)問企業(yè)所得稅里的是哪張表?
學(xué)員您好,是A105010這張表