你好,開(kāi)紅字發(fā)票,然后再開(kāi)一個(gè)正確的就可以不影響的。
老師你好,我們上個(gè)月開(kāi)的紅衣信息表,然后供應(yīng)商那邊要求附明細(xì)呢,要重新開(kāi)呢,但是已經(jīng)夸月稅都申報(bào)了,這個(gè)怎樣處理呢?
你好?老師,我問(wèn)下上個(gè)月收到購(gòu)貨發(fā)票,金額開(kāi)多了,上學(xué)入賬的時(shí)候多的稅做了進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出了,然后這個(gè)月供貨商那邊又要求多開(kāi)的金額開(kāi)紅字信息表給他們,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理,然后報(bào)8月份稅的時(shí)候可有影響
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票,本月已認(rèn)證報(bào)稅,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要紅沖重新開(kāi),那需要如何操作呀?是我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表還是供應(yīng)商那邊開(kāi)?。抗?yīng)商要求我們開(kāi),但是我們不清楚如何操作,他們開(kāi)出的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了不是應(yīng)該由他們自己紅沖開(kāi)嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
你好,老師,我們上個(gè)月收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,本月認(rèn)證抵扣報(bào)稅了,現(xiàn)在他們發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖重新開(kāi),要求我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,開(kāi)始我們開(kāi)具的時(shí)候選購(gòu)買(mǎi)方已抵扣開(kāi)不了呢?是我們開(kāi)錯(cuò)地方了嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們兩個(gè)月重復(fù)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,上個(gè)月我已經(jīng)申報(bào)了,但是第二個(gè)月的時(shí)候他們要求重新開(kāi)具,那我這個(gè)應(yīng)該怎樣處理呢?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
那這個(gè)申報(bào)的稅款呢?我們?cè)陂_(kāi)一張的話是不是多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?但是我申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
是紅字信息表,需要重新開(kāi)嗎?
如果是的話,你之前的需要撤銷(xiāo),然后再重新開(kāi)。
那我報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,稅額也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)要怎么處理呢?
去稅務(wù)局修改下,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也就是不轉(zhuǎn)出你先撤銷(xiāo)你的紅字信息表。