你好 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付票據(jù) 借應(yīng)付票據(jù)貸銀行存款 你留下背書轉(zhuǎn)讓的憑證就可以

幫客戶向第三方購買電視支架,第三方開票給我們,我們開票給客戶,這種怎么做賬?入庫記庫存商品嗎?
老師我們給別人開的支票,他們背書轉(zhuǎn)給了第三方,第三方存了支票,我們賬上劃款給了第三方,這個(gè)怎么做賬
出包方應(yīng)該給我們30萬,他開出90萬承兌匯票,給我們和第三方分,匯票給第三方承兌去了,第三方扣6個(gè)點(diǎn)后把錢給我們,應(yīng)該怎么走賬?
老師你好問下,就是我們單位有4個(gè)工人,他們的工資不是我們來發(fā),我們把工資發(fā)給第三方,這個(gè)第三方是個(gè)人,通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方,這個(gè)第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票?如果開不了勞務(wù)發(fā)票,我們可不可以給這4個(gè)工人做個(gè)稅申報(bào)呢,如果做個(gè)稅申報(bào)需要第三方出局什么文件呢
老師你好問下,就是我們單位有4個(gè)工人,他們的工資不是我們來發(fā),我們把工資發(fā)給第三方,這個(gè)第三方是個(gè)人,通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給第三方,這個(gè)第三方是不是要給我們開勞務(wù)發(fā)票?如果開不了勞務(wù)發(fā)票,我們可不可以給這4個(gè)工人做個(gè)稅申報(bào)呢,如果做個(gè)稅申報(bào)需要第三方出具什么文件呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真實(shí)的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了。現(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊資本,會計(jì)還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
又到上限了,請劉艷紅老師回答問題,謝謝


好的,謝謝了
但是背書轉(zhuǎn)讓的憑證,在第三方手里啊,我們這個(gè)只有我們開出去的支票,人家給的收據(jù)
沒有他在背書給第三方的憑證
你只需要你背書出去的就可以 其他的不用了
好的謝謝啦
不用客氣 工作愉快