你們給對(duì)方之前的記賬聯(lián)復(fù)印件蓋章給對(duì)方做賬就行
老師,你好,我公司是一般納稅人,開(kāi)具的專用發(fā)票記賬聯(lián),抵扣聯(lián)丟失了,該怎么辦
我們先給客戶開(kāi)了發(fā)票,后來(lái),公司變更了公司名稱,現(xiàn)在,收到了款。對(duì)方把發(fā)票弄丟了,我們給他復(fù)印件管用嗎?發(fā)票上是我們公司之前的名稱,匯款賬戶名是現(xiàn)在的公司名稱。
你好,公司名稱變更了。但是客戶丟失了未更名之前的專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 怎么辦
11月13日客戶做了公司名稱變更和經(jīng)營(yíng)范圍變更,稅號(hào)不變。但是我公司11月20日給客戶開(kāi)了發(fā)票,還是開(kāi)變更前的信息。這個(gè)發(fā)票客戶能正常接收,抵扣嗎
客戶退回了我們之前開(kāi)的專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng),他們也沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我們開(kāi)了負(fù)數(shù)專票出去,現(xiàn)在開(kāi)出的三聯(lián)負(fù)數(shù)票和之前的收回的兩聯(lián)正數(shù)票怎么保管?之前正票我們是做了收入,現(xiàn)在負(fù)數(shù)的第一聯(lián)我們是要做賬的,那么正數(shù)和負(fù)數(shù)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不用給客戶了,直接留存就好了嗎?
水稻運(yùn)輸開(kāi)具發(fā)票應(yīng)該選擇什么商品編碼
老師我想問(wèn)哈有個(gè)客戶她買了我們店的電器,然后享受了國(guó)家補(bǔ)貼。她買的時(shí)候是10000元,享受國(guó)家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國(guó)家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們?cè)偻丝蛻暨@300國(guó)補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢的時(shí)候怎么做賬,然后國(guó)家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國(guó)補(bǔ)的錢又如何做賬,想請(qǐng)教哈老師,我賬擺來(lái)好像不平
老師開(kāi)發(fā)票為啥這單位還插一證通?開(kāi)發(fā)票去電子稅務(wù)局老師?
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)免稅收入是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開(kāi)出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請(qǐng)問(wèn)一下收到的二手車發(fā)票,一輛車開(kāi)的是二張二手車交易發(fā)票,二手車交易是2個(gè)單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬(wàn),到12月底只取得6萬(wàn)的材料成本回來(lái),賬該怎么做?辛苦把原理和會(huì)計(jì)分錄寫出來(lái)講解一下
老師您好,我們主管要我每個(gè)月把成本算好給她算利潤(rùn),我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過(guò)什么科目來(lái)把這個(gè)余額做平呢?分錄是
那現(xiàn)在蓋的章是我更名后的章可以嗎?是蓋發(fā)票專用章還是公章
蓋發(fā)票專用章就行。如果有之前的發(fā)票章,就蓋之前的發(fā)票章。
之前的發(fā)票專用章已經(jīng)被稅務(wù)局收了,蓋現(xiàn)在的可以嗎?需要提供完稅證明嗎
如果沒(méi)有了,就蓋現(xiàn)在的也行。