同學(xué)你好,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)如果是系統(tǒng)的話,會(huì)直接根據(jù)設(shè)定的公式得出。如果是自己計(jì)算的話,那就根據(jù)貨幣資金=銀行存款%2B庫存現(xiàn)金%2B其他貨幣資金 這樣去計(jì)算得出
請(qǐng)問老師,答案里計(jì)算的1.15這個(gè)數(shù)字是什么意思,怎么來的呀?
這個(gè)報(bào)表里面的數(shù)據(jù)是怎么來的呀,有沒有數(shù)值代入的答案參考呀
老師,實(shí)操里面只有填會(huì)計(jì)憑證,然后就到報(bào)表了,報(bào)表數(shù)據(jù)怎么來的呀[捂臉]
(4)、(5)這兩個(gè)問題怎么做的呀,看答案沒看懂,數(shù)據(jù)來源,麻煩老師講下謝謝
老師,電子稅務(wù)局里的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)沒有跳進(jìn)來是什么問題呀
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請(qǐng)問境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師,這個(gè)存貨,計(jì)算公式這么長,我們一般只需要看那幾個(gè)科目的數(shù)據(jù)啊
一般只有工業(yè)企業(yè)存貨才會(huì)涉及到這么多個(gè)科目,一般企業(yè)都是簡(jiǎn)單的涉及到:庫存商品,原材料,發(fā)出商品,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備這些科目的