您好,盡量是出口,稅局有信息傳過來就去申報
老師 請問下現(xiàn)在申報12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業(yè),稅務局已經(jīng)核查完畢,我們可以申請退稅。請問現(xiàn)在申報前幾個月的數(shù)據(jù)應該如何申報幾個月報關開票的數(shù)據(jù)?進入出口退稅系統(tǒng)的月份應該填什么時候的? 是填本期的日期 還是填對應開票期間的日期?謝謝老師!
老師,你好,請問出口企業(yè)在確認收入時,當報關單上的出口日期和報關日期不一致時,應以哪個日期為準?舉例:報關單申報日期是12月31日,出口日期是次年1月2日,請問可以在12月份確認收入嗎?謝謝。
老師,出口退稅企業(yè),出口日期九十天后的第一個申報期,必須申報還是在次年的四月三十日之前申報就可以
老師你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),9月4日出口了一臺設備,開票的話必須是當月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產(chǎn)型企業(yè)是不是出口的稅額抵內銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
稅務局傳過來的信息在哪里接收呀,
電子稅務局的哪里接收
您好,您這是一點基礎也沒有么?
您好,電子口岸里面有