您好 借:營業(yè)外支出 0.03 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.03
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負債表里,期末余額 資產(chǎn)和負債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負債表不平了。
#提問#老師!我6月計提的各種稅錢,7月也全部扣繳完?應(yīng)該說應(yīng)交稅費科目是平的啊?報表里為啥顯示的資產(chǎn)負債表(應(yīng)交稅費是負數(shù)-0.01)啥意思?我看了下余額表怎么顯示的進項稅額多0.01是不是這里出了問題?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,你好,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負債表,報表上應(yīng)交稅費比實繳稅費少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,你好,我做的手工賬,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負債表,報表上應(yīng)交稅費減去實繳稅費余額是 -0.03分,該怎么調(diào)呢
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步,導致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思
兩年年報未報導致經(jīng)營異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍有建筑材料銷售,可以購入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤有余額 但是還有工資沒發(fā)放 我怎么通過分錄調(diào)整呢
老師,房開企業(yè)在售房時,客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會計沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
這樣的話,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費平了,利潤表上多了個營業(yè)外支出,最后算出資產(chǎn)負債表還是不平的
最后算出資產(chǎn)負債表還是不平的? 營業(yè)外支出要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊?
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益了,就是不平,為什么呢,本年利潤跟報表之間有什么關(guān)聯(lián)呢
本年利潤科目體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤欄次
未分配利潤期末余額不是等于未分配期初余額+凈利潤嗎,報表就是不平,差0·03分
您把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目看看
具體該怎么做呢
借:利潤分配-未分配利潤? 0.03 貸;本年利潤 0.03 您寫了這筆分錄 然后記賬審核生成報表看看