你好? 這樣會有虛開發(fā)票的。 你們業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么??
老師您好,請問一下以下情況應(yīng)當(dāng)如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規(guī)模,B是一般納稅人,供應(yīng)商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發(fā)生的業(yè)務(wù)一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現(xiàn)在想要該供應(yīng)商開票到B,由B付款到供應(yīng)商。請問可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發(fā)票從供應(yīng)商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開票給A吧?有可以合理節(jié)約稅費(fèi)的方式嗎?
請問老師,公司老板注冊了兩家公司,但是法人不是同一個,a負(fù)責(zé)采購,b負(fù)責(zé)銷售,進(jìn)口來的貨平票開給b,b再銷售給客戶,這樣是否可以?稅務(wù)上a公司因?yàn)槠狡睕]有利潤,是不是只要交印花稅?
老板有2家公司,一家小規(guī)模A,一家一般納稅人B。本來是A公司的業(yè)務(wù),但是因?yàn)榭蛻粢?3%的發(fā)票,用B去收款以及開發(fā)票。請問,有什么好的方法讓賬務(wù)理清呢?不想多交稅。
我老板有a、b、c公司,三家公司都是一般納稅人,只有a公司有業(yè)務(wù),b、c公司沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,現(xiàn)在老板叫用b、c都開票給a公司,c公司開給b公司,a公司的供應(yīng)商開票給b、c公司,請問這樣操作多繳增值稅的,對我老板有什么好處嗎?
請問老師:本公司為A(小規(guī)模),和B公司(一般納稅人)有業(yè)務(wù)往來,A 公司老板剛從B撤資,我們打給B的業(yè)務(wù)合作費(fèi)都沒有發(fā)票的(幾百到1萬左右),那做賬改用什么科目呢。
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
月餅禮盒
?你好? ?那? ?這樣的話? ?B 去購買? 在銷售給客戶 。這個禮盒是在A庫存里面嗎??
現(xiàn)在還沒有采購,就是因?yàn)榭蛻粢?3%的發(fā)票,所以還沒有確定好
你好? ? 那如果B 去銷售的話 是一般納稅人才能開13%稅率的。 不然那你小規(guī)模 是開不了的 13%??