你好,具體的什么問題?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
老師,這是一個客戶7月份對帳單,他們的老板是我們工廠的股東之一,所以他家要付給我們的貨款都用來沖減他代付的一些款項(xiàng),上個月他代付了幾筆供應(yīng)商貨款,最后的金額欠他們家14萬多,這樣的分錄我應(yīng)該怎么做呢
他家7月份的貨款,借應(yīng)收帳款222476,貸主營業(yè)務(wù)收入222476,這筆我做了,然后他家這幾筆沖減的貨款怎么做呢
6月份那筆負(fù)數(shù)也是我們工廠欠他們家的
你好,你上面圖片里面的這個負(fù)數(shù)都是你們支付出去的,是個人支付出去的是嗎。
是客戶付出去的,用來沖減他家貨款,所以做的負(fù)數(shù)
他們的老板也是我們工廠的老板,所以他可以替我們工廠付一些貨款,但要沖減他們家要付給我們的貨款
借庫存商品貸應(yīng)付賬款222476。 你股東支付的時候借應(yīng)付帳款229195貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款21700 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款10萬。 借應(yīng)付賬款-固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款2萬。 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款148419。
老師,客戶要付給我們的貨款,不是借應(yīng)收帳款222476,貸主營業(yè)務(wù)收入222476嗎,怎么是庫存商品呢
第一個是收到的,如果是的話,我寫錯了,借銀行應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
從下面開始,借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個。
是的,第一筆是他們家7月份的加工費(fèi),在我們工廠給他們加工的,是他們要支付給我們的。第二筆也就是6月份那筆,就是他們家付的各種款項(xiàng)沖減后,我們工廠倒欠他們家的金額,后面三筆就又是他們家7月份代我們工廠付的7月份供應(yīng)商貨款,同樣也是要用來沖減他們家的加工費(fèi),最后余額還是我們工廠倒欠他們家的,這個關(guān)系有點(diǎn)繞,我說明白了吧,然后理清這個關(guān)系,還是像您寫給我的那樣做嗎
不要算到欠人家的金額,看他實(shí)際支付出去的。
實(shí)際給你們替你們還的錢是多少?
替我們支付出去的是141700 當(dāng)月貨款是222476
借庫存商品貸其他應(yīng)付款14170。 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入222476。
那中間那幾筆代付供應(yīng)商的款項(xiàng)不要做嗎
替我們支付出去的是141700 那這個是什么意思
就是客戶替我們工廠付出的款項(xiàng),他應(yīng)該付我們加工費(fèi)222476,然后我們再付供應(yīng)商的貨款,應(yīng)該是這個程序是不是,但是他現(xiàn)在替我們付給供應(yīng)商了,所以這幾筆款項(xiàng)就要沖減付給我們的加工費(fèi),我說明白了吧
借庫存商品貸其他應(yīng)付款141700 下面如果有支付的話,也是這么個分錄。你們需要收對方的時候,借其他應(yīng)付款貸,主營業(yè)務(wù)收入222476
老師,他們家付給別人的貨款也是要沖減他要付給我們的加工費(fèi),那我這直接按他付進(jìn)來的貨款做帳,不管他付的什么款,就當(dāng)他付給我們 工廠的加工費(fèi),借現(xiàn)金,貸應(yīng)收貨款,直接做這樣一筆可以不
不能 你得需要體現(xiàn)出具體的業(yè)務(wù)
老師,那我到底應(yīng)該怎樣做,
每次購入貨物,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,你是不是這樣做的?你們單位有入庫單嗎?
然后你的股東替你支付的時候,他會告訴你是吧,付款的時候借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。