同學(xué)你好 發(fā)票開了沒有
買了一臺機(jī)床,數(shù)量開的一半0.5,付了一半的款項,下半年再開另外一部分,現(xiàn)在可以入固定資產(chǎn)嗎?怎么做分錄呢
老師客戶從朋友那借了10萬沒利息,然后去買了10萬貨物,再加價率50%賣給顧客,只收了一半貨款,另一半下次付錢,全部分錄怎么寫
客戶購買產(chǎn)品 只付了一半款,另一半欠著。分錄怎么做呢? 收款憑證怎么填寫?
老師,12月購買商品一批付了48000,1月份才收到發(fā)票, 付款時分錄是不是 借:預(yù)付賬款48000 貸:銀行存款 1商品到貨入庫時怎么寫分錄 收到發(fā)票時怎么寫分錄呢,還是只用寫一筆
公司購買了一個固定資產(chǎn)20萬 公司只付了一半的款,對方也開了一半款的專票 這個發(fā)票要怎么入賬呢? 入固定資產(chǎn)卡片,要錄入原值和進(jìn)項稅,請問進(jìn)項稅按照發(fā)票錄一半,還是怎樣?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
沒有開票
那就做 借銀行 貸其他應(yīng)付款
月底回票怎么做?
是客戶給我們錢哦 做其他應(yīng)付款?
借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 用這個往來科目就行了 你用預(yù)收得繳稅的
客戶把另一半錢打完過來的話怎么處理
借銀行 貸其他應(yīng)付款