入賬時(shí),固定資產(chǎn)原值按合同約定的 20 萬(wàn)入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額按已取得專票上注明的稅額入賬,未支付的款項(xiàng)和未取得的發(fā)票部分先暫估入賬。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我公司在2019年買了一套廠房,當(dāng)時(shí)因?yàn)橐恍┊a(chǎn)權(quán)問(wèn)題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對(duì)方發(fā)票也給我們開完,同一個(gè)固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個(gè)折舊要補(bǔ)提嗎
我們公司先付款50000元,購(gòu)買了一項(xiàng)固定資產(chǎn),開票開了專票,金額是91500元,這個(gè)怎么做賬呢?怎么寫分錄?做的要沖正嗎
老師,我們單位購(gòu)買了固定資產(chǎn)分體空調(diào),已經(jīng)安裝完畢了的,金額比較大一百多萬(wàn),但是對(duì)方只給我們開發(fā)票90萬(wàn),這種要怎么做賬呢,沒(méi)開發(fā)票的也可以按固定資產(chǎn)入賬嗎?還涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題
欠廠家的固定資產(chǎn)一半欠款,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了,錢不用我們付了,發(fā)票也沒(méi)給我們開,固定資產(chǎn)入賬折舊了的,現(xiàn)在掛賬的欠款怎么處理? 沒(méi)有發(fā)票已折扣的的要不要調(diào)整呢??
公司購(gòu)入生產(chǎn)線,按照付款進(jìn)度,只來(lái)了兩張20%發(fā)票,前面會(huì)計(jì)不知道,已經(jīng)入賬兩個(gè)固定資產(chǎn)生產(chǎn)線了,這種情況應(yīng)該怎么做賬,是來(lái)一張發(fā)票入一次固定資產(chǎn)嗎?可是都屬于生產(chǎn)線的啊
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
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關(guān)鍵他是一臺(tái)設(shè)備,能分成兩部分入賬嗎
不能分成兩部分入賬,應(yīng)按合同約定的 20 萬(wàn)作為固定資產(chǎn)原值整體入賬,按已收到發(fā)票注明的稅額確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,未取得發(fā)票部分暫估入賬。
你說(shuō)的暫估入賬是指進(jìn)賬稅嗎
不是, 暫估入賬不是指進(jìn)項(xiàng)稅,主要是針對(duì)尚未取得發(fā)票部分的固定資產(chǎn)價(jià)值(不含稅金額)進(jìn)行暫估并記賬。
可是您剛剛說(shuō)不能按照兩部分入賬?但是要暫估沒(méi)有發(fā)票的部分。不就要把固定資產(chǎn)分成兩個(gè)部分入賬了嗎
暫估未取得發(fā)票部分的固定資產(chǎn)價(jià)值不是將其分成兩部分入賬,而是在以合同總價(jià)確定固定資產(chǎn)整體價(jià)值的基礎(chǔ)上,對(duì)未開票部分進(jìn)行過(guò)渡性的會(huì)計(jì)處理,以完整反映資產(chǎn)和負(fù)債情況。