你好,開(kāi)的具體的是什么業(yè)務(wù)的?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司簡(jiǎn)易征收怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn),適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
一般納稅人簡(jiǎn)易征收申報(bào)表主表怎么填,稅額怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)教育服務(wù)業(yè),一般納稅人增值稅6減3,申報(bào)時(shí)是填簡(jiǎn)易征收嗎
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
建筑勞務(wù)
附表一百分之三簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)一欄填寫(xiě),然后在附表三百分之三簡(jiǎn)易計(jì)稅第一列加稅合計(jì)后面的扣除填寫(xiě)你的成本。
那這個(gè)取得的人工發(fā)票需要抵扣嘛?
人工費(fèi)的發(fā)票可以抵扣的,抵扣你的收入。
需要認(rèn)證嘛?
你好,這個(gè)不需要認(rèn)證的差額交稅。
那我們?nèi)〉昧藢?duì)方開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票專(zhuān)票怎么辦
你好 選擇不抵扣勾選 在勾選平臺(tái)