學(xué)員您好, 1、 應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、 繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、 調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,匯算清繳補(bǔ)的200塊錢(qián)所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,匯算清繳后要補(bǔ)的稅,會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
老師,匯算清繳后補(bǔ)交的稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄?
老師,匯算清繳以后補(bǔ)交的稅款分錄怎么做
老師企業(yè)所得稅匯算清繳完之后,需要補(bǔ)稅 ,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類(lèi)了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類(lèi)后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問(wèn)。感謝
開(kāi)普票只填名稱,不填識(shí)別號(hào),可以嗎?開(kāi)自然人的。
個(gè)稅申報(bào)怎么沒(méi)有扣除掉專項(xiàng)扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補(bǔ)貼放在應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)的數(shù)少。而且這個(gè)是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補(bǔ)貼,并不屬于職工福利費(fèi)。所以我將他從福利費(fèi)又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費(fèi)的專票,給銷(xiāo)售報(bào)銷(xiāo)完了,可是當(dāng)月忘了認(rèn)證,如果想下個(gè)月認(rèn)證發(fā)票,這個(gè)月怎么做這筆管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄呢
費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題就是,9月份有一張報(bào)關(guān)單的發(fā)票開(kāi)重了,這個(gè)月企業(yè)所的稅申報(bào)的時(shí)候,自營(yíng)收入按照增值稅申報(bào)報(bào)上報(bào)還是按照實(shí)際的報(bào)
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬(wàn)以下5%,300萬(wàn)以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅,有形式發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,可以操作申請(qǐng)退稅嗎? 出口發(fā)票號(hào)碼怎么寫(xiě)?