同學(xué)你好 對(duì)的 匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)
老師 個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬 先預(yù)繳個(gè)人所得稅 后期匯算清繳多退少補(bǔ)嗎?
預(yù)繳個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得稅來(lái)年能匯算清繳退嗎
老師好,關(guān)于個(gè)人所得稅綜合所得我還是懵的,舉個(gè)例子,小王勞務(wù)報(bào)酬有10萬(wàn),去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬按10萬(wàn)*(1-20%)*20%預(yù)扣,次年又按3%匯算清繳返還嗎?
個(gè)人在稅局代開(kāi)勞務(wù)普票,個(gè)稅個(gè)人稅局已付,預(yù)交的個(gè)稅是不是在次年3月匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)?
個(gè)人傭金屬于工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬?如果是勞務(wù)報(bào)酬,需要先預(yù)繳20%-40%的稅,次年匯算清繳再多退少補(bǔ)?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
好的,那代開(kāi)發(fā)票還得交增值稅?
嗯 這個(gè)需要繳納的
代開(kāi)的時(shí)候增值稅和個(gè)稅一次性都要繳納?
增值稅是會(huì)交的 個(gè)稅是看發(fā)票備注‘備注欄如果備注了收票方代扣代繳直接就收票方代扣代繳’
那如果收票方?jīng)]有代扣代繳 或者忘了?
忘了這個(gè)稅局會(huì)找收票方的