你好,不需要啊,這個損益類的在期末是需要結(jié)賬的。 不寫0也沒有關(guān)系,因為這個是默認(rèn)沒有數(shù)據(jù)的
請問,我元旦接手的賬目,前任給我的跟他余額表上有未分配利潤,我輸入期初的時候顯示賬不平,原因是損益類科目有余額,損益類科目只有未分配利潤有余額,我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請問損益類科目登記總賬的時候,要寫期初余額嗎?如果要的話是只用寫0嗎?
做手工帳總賬的時候,期初余額是0,這個0要寫的余額元角分哪個格里,借貸用寫平嗎,0要加-嗎?
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時候,記賬憑證后面要附本期損益類科目發(fā)生額的憑證嗎?還是附什么憑證
老師,請問中途建賬時,損益類科目需要錄入起初數(shù)據(jù)嗎?我是從3月接2月建賬,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)了都為0,只有發(fā)生額,需要錄入嗎?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
那就直接寫本月合計本年累計是嗎~也不用寫結(jié)轉(zhuǎn)下月是嗎~
是的,你期初數(shù)是0,你當(dāng)月沒有數(shù)據(jù),可以不寫的
好的 謝謝老師!
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
老師,不好意思再打擾您一下?? 那請問這樣寫制造費用的總賬可以嗎~
可以的,這個期末也是無余額的