你好? ?你們欠客戶款項? 那你們這個? ?之前有收到貨物嗎?》
老師,下面的截圖昰7月份我客戶帳單上往來明細,到現(xiàn)在為止我們欠客戶貨款148419,我應(yīng)該怎么做這些分錄呢?
老師,客戶7月貨款222476,老板是我們公司股東,所以他要付給我們的加工費,往往用來沖減他為我們工廠代付款項,7月6號代付供應(yīng)商貨款21700,7月26號代付供應(yīng)商貨款10萬,7月31號代付固定資產(chǎn)2萬,截止6月底我們工廠與他們的結(jié)欠金額是一229195,因此上述貨款沖減后,結(jié)欠金額為一148419,我應(yīng)該怎么做這筆分錄
老師好,B公司是我們客戶,老板是我們廠的股東之一,因此B公司的訂單都下給我們工廠。每個月付我們加工費,上個月代找們付了幾筆供應(yīng)商貨款,還有其他一些支出,這個帳的分錄應(yīng)該怎么做
老師:請問一下我們比如和建工合作,以建工的名義投的標,我們的款都要從建工帳上付,我們拿了一些發(fā)票想請款出來,建工那邊說算做墊支款,實際上未付這筆款,我們之前實際發(fā)生時是這樣做的,借:其他應(yīng)收款-單位往來建工,貸:貨幣資金(我們自己的個人帳戶),借:貨幣資金(建工帳戶)貸:其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付個人,現(xiàn)在怎么做分錄呀?
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
有,客戶應(yīng)該付給我們加工費,但是這個客戶的老板是我們工廠的股東之一,他家的貨都送到我們工廠來加工,他應(yīng)該付給我們加工費。但是因為他也是老板,所以他代工廠會付一些款項給供應(yīng)商,以此來沖減他要付給我們的加工費,我說的這中間的關(guān)系說明白了嗎
?你好? ? ? ? 那你的意思是你要對沖他們的錢 是嗎 。 那你就做賬 :借應(yīng)收賬款-某客戶 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ;? ?借庫存商品? ?或者原材料 貸應(yīng)付賬款- 供應(yīng)商;? ? ? ? 借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸其他應(yīng)付款-某老板? ?; 借其他應(yīng)付款-某老板 貸應(yīng)收賬款-某客戶??
老師,這截圖我剛忘上傳了,這些就是要跟他們對沖的金額,能一筆寫出來嗎,您看下,謝謝啦
你好? ? ? ? 你看我上面寫的分錄。 我完整分錄全部給你寫了。 自己帶金額去對沖??
老師,是這樣的嗎。先把他家本月貨款寫一筆,然后他付給供應(yīng)商的貨款每一筆都要這樣寫三筆嗎?不知您的意思我理解的對不對
?你好? ?是的。 就是這樣 。? ?應(yīng)收賬款 客戶的? 用其他應(yīng)付款去支付。 然后其他應(yīng)付款 去與應(yīng)收賬款對沖??