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公司去年發(fā)生一筆業(yè)務,合同上寫明是收到全部貨款再開具發(fā)票,但到現(xiàn)在還沒有尾款沒有收到,票也未開具,稅局要求我把這筆業(yè)務的增值稅稅款繳納,我是不是現(xiàn)在把票開好稅款交了就可以嗎?要不要調賬?如果要怎么調整?

2020-10-30 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 19:17

你好 你稅務局要求做去年的收入嗎

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快賬用戶6528 追問 2020-10-30 19:18

沒有,就說把增值稅交了,不能用今年的進項抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-30 19:20

借預收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費

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快賬用戶6528 追問 2020-10-30 19:22

我合同上雙方都同意貨款結清再開票,這個有效嗎?如果有效,那我進項應該可以抵扣吧

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齊紅老師 解答 2020-10-30 19:22

沒有關系 你還是可以不開發(fā)票

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快賬用戶6528 追問 2020-10-30 19:26

請問老師我能不能用今年的進項抵扣?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 19:27

不能 你稅務局不是說了 不能抵扣

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快賬用戶6528 追問 2020-10-30 19:31

好的,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-30 19:32

不用客氣的 工作愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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