同學(xué)你好,你的稅目為購(gòu)銷合同,這個(gè)是核定的。
老師,我們是建筑工程公司我們公司這季度開展了建筑工程服務(wù)業(yè)務(wù),取得了收入,但是申報(bào)公司印花稅時(shí)稅局只給核定了購(gòu)銷合同印花稅,是不是我們就不用交印花稅了??
老師好!我申報(bào)印花稅,現(xiàn)在稅目打開顯示的是購(gòu)銷合同,我公司這個(gè)月是工程服務(wù),我怎么修改一下呢。
老師,購(gòu)銷合同的印花稅我申報(bào)了,技術(shù)合同還沒(méi)申報(bào),是按次的,現(xiàn)在我要怎么修改呢?
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個(gè)季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報(bào)有貨物以及不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)我要申報(bào)在哪個(gè)印花稅里。
老師,我們公司是工程公司,現(xiàn)在購(gòu)銷碎石,機(jī)制砂,所以我申報(bào)那個(gè)購(gòu)銷合同印花稅,然后在銷售過(guò)程,我們有運(yùn)費(fèi)費(fèi)用,這塊我是要申報(bào)印花稅嗎?是印花稅的哪種應(yīng)稅憑證呢?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
如果你要申報(bào)加工承攬服的話,在其他通用申報(bào)里面。
老師,我剛才看了一下公司的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,印花稅有資金賬目、購(gòu)銷合同、其他營(yíng)業(yè)賬簿。我公司這個(gè)月開的是工程服務(wù)的發(fā)票,實(shí)際是給工地清理渣土。根據(jù)稅務(wù)局核定的稅種情況,這個(gè)能不繳印花稅嗎?
沒(méi)有看到有 其他通用申報(bào)啊
同學(xué)你好,核定信息里面有,資金賬目,購(gòu)銷合同其他營(yíng)業(yè)賬簿。這指的是企業(yè)無(wú)論當(dāng)月是否有發(fā)生,都要申報(bào),如果有發(fā)生的話,據(jù)實(shí)申報(bào),沒(méi)有發(fā)生零申報(bào)。
提供加工承攬工程服務(wù),還有借款合同以及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),這些印花稅的繳納由于不在你的核定稅目里面。這種情況下呢,就要做其他申報(bào),并不是不用申報(bào)。
老師幫助我看看在哪里申報(bào)
同學(xué),你好,老師來(lái)了。
你這個(gè)是哪個(gè)地區(qū)的電子稅務(wù)系統(tǒng)?
我們先找到綜合申報(bào)下面的印花稅申報(bào)。
我是河北省的
這個(gè)老師確實(shí)沒(méi)有操作過(guò)河北省電子稅務(wù)局界面。老師是廣東省這邊的。但是這個(gè)情況班是要先做印花稅的稅種采集。
這個(gè)老師確實(shí)沒(méi)有操作過(guò)河北省電子稅務(wù)局界面。老師是廣東省這邊的。但是這個(gè)是要先做印花稅的稅種采集。
現(xiàn)在是采集不了我說(shuō)的項(xiàng)目,我就填到購(gòu)銷合同中吧。買答疑的時(shí)候,推銷的人員說(shuō),全國(guó)各地的老師都有??磥?lái)銷售老師不了解情況,說(shuō)的不對(duì)領(lǐng)取。
同學(xué),不好意思,這個(gè)確實(shí)沒(méi)有能幫上你。
據(jù)老師在廣東省的經(jīng)驗(yàn),在廣東省電子稅務(wù)局其他通用申報(bào)里面是可以自行采集的。
你明天可以撥打一下當(dāng)?shù)氐?2366,再確認(rèn)一下能否網(wǎng)上采集,如果不能夠采集的話,是否要到稅務(wù)局窗口辦理采集,