同學(xué),你好,根據(jù)勞動(dòng)法的要求,你和勞務(wù)公司必須有一方給勞動(dòng)者繳納保險(xiǎn)。
老師,我們注冊(cè)地在河北,員工在上海協(xié)助我們的購買方銷售,我不想給她上保險(xiǎn),找人力資源走外包合同嗎?還是我和他簽訂勞務(wù)合同更好? 其實(shí)我最終目的就是想不給他交保險(xiǎn),然后工資費(fèi)用有發(fā)票可以合理下賬
我通過勞務(wù)公司顧得人,然后直接給人員開工資,然后不給他們上保險(xiǎn)可以嗎?還是說我和勞務(wù)公司必須有一方給他上保險(xiǎn)才可以
我們是建筑勞務(wù)公司,開了勞務(wù)票給對(duì)方公司,對(duì)方不付錢給我們,直接幫我們以工資的形式發(fā)放的個(gè)人賬戶里,可以嗎?然后還讓我們寫收據(jù)
我們勞務(wù)公司給總包開勞務(wù)票,總包直接把錢打給工人了可以嗎,這樣我賬不平,但是項(xiàng)目上人說法律規(guī)定必須直接打給工人,到底是先打給我們勞務(wù)公司還是就是這樣的
我們股東公司研發(fā)的技術(shù)員和監(jiān)事在我們這工作,我們可以直接和他簽勞動(dòng)合同么?還是要簽勞務(wù)合同還是勞務(wù)派遣合同啊?就是需要我們給這倆個(gè)人發(fā)一部分工資然后股東公司發(fā)一部分工資,然后就是股東公司正常繳納社保,我們可以給他倆購買的東西正常報(bào)銷嗎
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
哦,所以說不是跟員工簽訂勞務(wù)合同,就不用了給交保險(xiǎn)了
同學(xué)你好,即使是簽訂的是勞務(wù)合同,也是要保護(hù)勞動(dòng)者權(quán)益的。所以也是要依法其中一方繳納保險(xiǎn)。