問對方要發(fā)票復印件 如果你小規(guī)模期間有收入 這個需要進項轉出
請問一下老師,我們公司是2020年7月份轉為一般納稅人的,然后這里面有好幾年前有些公司開進來的進項票,那時候是小規(guī)模就直接全額入成本了。 那這些進項我是要選擇“發(fā)票不抵扣勾選”呢?還是說不用理會
老師,我們公司是2020年11月從小規(guī)模轉為一般納稅人的,然后今年6月出納勾選發(fā)票的時候,不知道怎么把2020年6月的發(fā)票都勾選認證了,這些發(fā)票也找不到了,這種情況怎么辦?
老師好,我們公司是2020年11月從小規(guī)模轉為一般納稅人的,然后今年6月出納勾選發(fā)票的時候,不知道怎么把2020年6月的發(fā)票都勾選認證了,這些發(fā)票也找不到了,這種情況怎么辦?
老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出?還是要怎么處理?
老師,一般通行費發(fā)票我都是2月打印1月的,我們是22年1月變更成為一般納稅人的,我今天打印了1月的發(fā)票,我進行勾選認證時發(fā)現(xiàn)2月開的發(fā)票不能進行勾選,只能勾選1月份開具的,這樣的話怎么辦?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,請問具體怎么做賬啊
具體的什么業(yè)務的,
就是進賬轉出,小規(guī)模期間有收入呢,我不太會
借主營業(yè)務成本或者管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出
都是費用類的發(fā)票,比如過路費之類的
借銷售費用貸進項轉出
好的,老師,那如果這些發(fā)票找不到了,也沒有復印件,是不是就不能入賬了
做賬可以 不允許抵扣所得稅和增值稅