你好,對方是給你虛開發(fā)票嗎?
我現(xiàn)在需要從公司提現(xiàn),可不可以從其他公司開發(fā)票來付款,做費用,等到明年報所得稅年報的時候在調(diào)減這部分費用?
我單位2016年有一筆費用支出,沒有發(fā)票,當(dāng)時入賬為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項怎樣調(diào)整沖減分錄呢?
開完勞務(wù)費發(fā)票沒有扣稅申報,稅務(wù)要求補的申報并繳納的稅費,當(dāng)時從公司賬戶里代繳的,記到其他應(yīng)收款個人所得稅里,現(xiàn)在收回來了的話,現(xiàn)金收不用轉(zhuǎn)到對公做備用金可不可以?
老師你好,別的公司或個人給我們公司做的展臺,展臺費用我們沒有支付,也沒有取得發(fā)票,這個發(fā)票對方也不給我們開具,后期這個公司或個人從我們公司進(jìn)貨,用我們欠他的展臺費抵這個貨款,那這部分展臺費我現(xiàn)在可以計提到費用里嗎?如果一直沒有取得發(fā)票的話,報所得稅年報的時候是不是需要調(diào)增?。?/p>
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
意思相近
那你提現(xiàn)金這個是用在哪里了?
屬于個人的收入,他需要交個稅的。
個稅稅率是好多?
需要看具體的業(yè)務(wù),工資表參考這個。