同學(xué)您好,借委托加工物資貸原材料 借委托加工物資貸銀行存款,借庫(kù)存庫(kù)商品貸委托加工物資
老師,我們外購(gòu)產(chǎn)品回來(lái),再找別人加工,然后付別人加工費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
我公司是生產(chǎn)加工型企業(yè),承接別人送過(guò)來(lái)的服裝進(jìn)行加工,加工好再給別人,中間的機(jī)器,電費(fèi),水費(fèi),人工是我的支出,在這加工完成對(duì)外銷(xiāo)售的過(guò)程當(dāng)中,怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
我公司是生產(chǎn)加工型企業(yè),承接別人送過(guò)來(lái)的服裝進(jìn)行加工,加工好再給別人,自己不買(mǎi)布料的、就賺取加工費(fèi),購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器,電費(fèi),水費(fèi),人工是我的支出,在這加工完成對(duì)外銷(xiāo)售的過(guò)程當(dāng)中,怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
我想問(wèn)一下,我們采購(gòu)別人的面料,再找代加工坊付加工費(fèi),做成衣服,這些衣服有些是銷(xiāo)售的,有些是隨我們公司產(chǎn)品贈(zèng)送的,那這些如何做分錄
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
個(gè)體戶(hù)開(kāi)了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時(shí)做的賬單位和個(gè)人都計(jì)入了管理費(fèi)用~社保費(fèi),因?yàn)榫腿膫€(gè)人想著都是自己承擔(dān)就沒(méi)分開(kāi),現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點(diǎn)一下?
老師,稅務(wù)給出的這三個(gè)行為提醒是什么意思?尤其第三個(gè)不理解
老師,超市所有進(jìn)貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類(lèi)基本都沒(méi)有怎么辦
老師,圈出來(lái)的這是咋算的
老師 我在本年3月計(jì)提了企業(yè)所得稅8500,在這個(gè)月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)
老師,公司投標(biāo),支付投標(biāo)費(fèi)時(shí),是在一個(gè)平臺(tái)支付的,收款賬戶(hù)也是平臺(tái)賬號(hào),但是票是招標(biāo)單位開(kāi)的,這需要怎么處理
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,我應(yīng)該按那個(gè)金額報(bào)印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報(bào)關(guān)費(fèi)專(zhuān)票我們抵扣了,后續(xù)我們沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),沒(méi)辦法抵扣,請(qǐng)問(wèn)我期末留抵要怎么處理,可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
外購(gòu)產(chǎn)品 借:原材料 貸:銀行存款 ,然后拿去給別人加工再賣(mài)出去,付別人加工工費(fèi)。 可以這樣做分錄嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
不能直接跳到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的