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老師您好,代理記賬公司記賬法,每個(gè)月采購或其他部門的費(fèi)用票當(dāng)時(shí)老板都通過微信支付給他們報(bào)銷了,月底費(fèi)用票到代理記賬公司時(shí),他們分錄:借現(xiàn)金待其他應(yīng)付~老板(實(shí)際沒有借誰的現(xiàn)金),然后借費(fèi)用貸現(xiàn)金,累計(jì)幾年下來結(jié)果其他應(yīng)付欠老板幾百萬了,長(zhǎng)期掛著有問題嗎?有問題的話又該如何沖平呢?

2021-08-08 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-08 13:39

你好,除非錢付老板,不然沒法平

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快賬用戶5168 追問 2021-08-08 13:50

付老板補(bǔ)借條?借那么多現(xiàn)金?

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齊紅老師 解答 2021-08-08 13:53

你好。是錢歸還老板不是通過現(xiàn)金

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快賬用戶5168 追問 2021-08-08 14:03

知道,可是當(dāng)初平白無故做的借現(xiàn)金根本沒有任何手續(xù)啊

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:04

你好,你代理記賬公司本來讓發(fā)票付款要老板他們簽字的

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快賬用戶5168 追問 2021-08-08 14:06

老師,什么意思?。慨?dāng)初代理記賬就通過現(xiàn)金科目支付,就是現(xiàn)金不夠支付,就做了節(jié)現(xiàn)金分錄什么借款單手續(xù)也沒有的

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:12

我的意思如果通過現(xiàn)金要當(dāng)時(shí)的老板和企業(yè)簽字的,不應(yīng)該通過現(xiàn)金科目的,直接其他應(yīng)付款就可以的。

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:13

現(xiàn)在除非把錢歸還老板,否則你不能隨便去調(diào)整

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快賬用戶5168 追問 2021-08-08 14:26

是啊,轉(zhuǎn)賬給老板,得補(bǔ)個(gè)借條呀

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:29

補(bǔ)什么借條?企業(yè)向個(gè)人的借條?賬和發(fā)票都在企業(yè)里了,本來按照規(guī)范是當(dāng)時(shí)企業(yè)看收據(jù)的?,F(xiàn)在寫借條沒有意義。你作為現(xiàn)在的會(huì)計(jì),做好現(xiàn)在的手續(xù)即可以。

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快賬用戶5168 追問 2021-08-08 14:32

就是當(dāng)時(shí)沒有借條或收據(jù),直接做的借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付老板?,F(xiàn)在不補(bǔ)借條無緣無故轉(zhuǎn)賬給老板當(dāng)還錢,這沒道理啊

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:32

發(fā)票給你了,欠款在你的賬上了

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快賬用戶5168 追問 2021-08-08 14:38

謝謝老師,意思就是當(dāng)初的分錄沒錯(cuò)?現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)賬還款?

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:40

你好是的、你只能當(dāng)做以前的是準(zhǔn)確的

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快賬用戶5168 追問 2021-08-08 14:45

謝謝老師,關(guān)鍵是這兩年來我這個(gè)不咋地的內(nèi)賬會(huì)計(jì)一直是冠名的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,通過學(xué)習(xí)現(xiàn)在才感覺可能不對(duì)頭,二百多萬,就這么直接轉(zhuǎn)給老板,我有責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)沒,沒問題嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-08 14:46

你好,要說風(fēng)險(xiǎn),要看發(fā)票開支是不是真實(shí),如果發(fā)票沒問題,欠老板是正常的。

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快賬用戶5168 追問 2021-08-08 15:07

沒辦法證明了,都是微信支付,幾年來收機(jī)都換了幾臺(tái)了

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齊紅老師 解答 2021-08-08 15:09

我的意思發(fā)票沒有虛開的是沒有風(fēng)險(xiǎn)的

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你好,除非錢付老板,不然沒法平
2021-08-08
同學(xué)你好 這個(gè)賬上沒有錢嗎
2021-07-14
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的話這個(gè)不能稅前扣除的 需要調(diào)增 但是別掛老板的往來
2022-11-09
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
你好!這個(gè)如果要發(fā)票,還是可以開的了??措p方約定就行。
2021-05-10
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