你好,取得了增值稅專用發(fā)票的話,是不算在入賬價(jià)值里。
你好老師,一般納稅人購入固定資產(chǎn),但是取得的是普票,可以價(jià)稅一起計(jì)入固定資產(chǎn)的價(jià)值嗎
老師好,請(qǐng)問一下一般納稅人,固定資產(chǎn)的增值稅要算在入賬價(jià)值里面嗎
老師您好,請(qǐng)問下入賬價(jià)值不含增值稅嗎(一般納稅人),小規(guī)模企業(yè)入賬價(jià)值含增值稅
您好,問一下簡(jiǎn)易征收的一般納稅人買車的增值稅要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
增值稅納稅情況審核表-一般納稅人認(rèn)定時(shí)間需要填嗎?從業(yè)人數(shù)怎么算?固定資產(chǎn)是按年末賬面價(jià)值嗎
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
專票可以抵扣,所以算不含稅金額就可以對(duì)吧
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。