你好對的是的,你這樣容易亂套,而且以后查賬也不方便。
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認(rèn)證這個科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
請問,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額科目和抵扣勾選的金額必須一致嗎?只抵扣不做賬,或者做賬了本月不勾選認(rèn)證,可以嗎?
金稅盤當(dāng)時買的時候賬上全額做了減免,但認(rèn)證勾選系統(tǒng)至今還有這兩筆的進(jìn)項(xiàng),沒認(rèn)證,一直放著,請問我下月直接勾不抵扣勾選可以嗎?
請問老師,像這樣的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,,勾選的時候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時當(dāng)普票一樣的做,不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?反正分錄又進(jìn)項(xiàng)稅額,也不能抵扣
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
給銀行開通承兌20萬,怎么走賬
請問出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒有退稅,怎么計(jì)算附加稅時增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計(jì)算附加稅了?
老師,我們集團(tuán)有一個子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時我怎么操作呀
用承兌付貨款怎么記賬
工會經(jīng)費(fèi)只要有公司都需要計(jì)提嗎
湖北工地干活,能在湖南開安裝費(fèi)發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結(jié)轉(zhuǎn)的利息用什么會計(jì)科目
老師你好,深圳市電子稅務(wù)局里 找社??圪M(fèi) 員工扣多少,單位承擔(dān)多少是在哪個模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務(wù)里 找了幾個 都不是
發(fā)票開的是勞務(wù)*維修費(fèi),款打進(jìn)來備注是維修維護(hù)費(fèi),可以嗎,老師
就是說這樣是可以的。但是因?yàn)槿菀讈y套,所以會計(jì)做賬的時候傾向于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)等于當(dāng)月抵扣?
不是的,是你勾選了之后做進(jìn)項(xiàng),沒有勾選的,可以做到,待認(rèn)證科目里面,你申報(bào)的和你賬上的得是一致。
那我上月進(jìn)項(xiàng)做了,但是沒有勾選,現(xiàn)在賬上還是有這張票。怎么辦呢。
分錄修改一下,把你的進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。