你好,那應(yīng)該主播把這些費(fèi)用都給你開(kāi)具發(fā)票你才能入成本
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來(lái)了,對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對(duì)方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),就大于銷(xiāo)項(xiàng)了,所以這張票就留在下個(gè)月來(lái)抵扣,那現(xiàn)在做賬的話(huà)要怎么做,把發(fā)票抽出來(lái),做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師問(wèn)下就是我對(duì)于我們這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理我都有點(diǎn)亂了,我們是直播行業(yè),然后主播是跟我們簽訂的合作協(xié)議的合同的一個(gè)關(guān)系,然后公司舉辦年會(huì),邀請(qǐng)主播來(lái)參加,本來(lái)關(guān)于主播的開(kāi)支我們是可以計(jì)入成本的,比如主播來(lái)參加我們給報(bào)車(chē)費(fèi),住宿費(fèi)用,我們都是可以計(jì)入成本的吧
老師問(wèn)下就是我對(duì)于我們這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理我都有點(diǎn)亂了,我們是直播行業(yè),然后主播是跟我們簽訂的合作協(xié)議的合同的一個(gè)關(guān)系,然后公司舉辦年會(huì),邀請(qǐng)主播來(lái)參加,本來(lái)關(guān)于主播的開(kāi)支我們是可以計(jì)入成本的,比如主播來(lái)參加我們給報(bào)車(chē)費(fèi),住宿費(fèi)用,我們都是可以計(jì)入成本的吧,還有款可以直接對(duì)公打給主播吧
老師,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)行業(yè)人力和租賃都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?各個(gè)部門(mén)人員報(bào)銷(xiāo)各種費(fèi)用也是計(jì)入成本嗎?我們公司屬于直播公司,小規(guī)模納稅人,抖音上買(mǎi)的道具產(chǎn)品等公司所有開(kāi)支都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目嗎?除了財(cái)務(wù)費(fèi)用外。
情況:公司是一家脊柱矯正兼按摩公司。業(yè)務(wù)主要是醫(yī)療服務(wù)及咨詢(xún)服務(wù) 現(xiàn)在公司有兩種業(yè)務(wù) 第一個(gè),是與行業(yè)協(xié)會(huì)合作,在我們公司場(chǎng)地開(kāi)展類(lèi)似講座培訓(xùn),客戶(hù)的款項(xiàng)付給協(xié)會(huì),我們后期收協(xié)會(huì)一定的協(xié)作服務(wù)費(fèi)。協(xié)會(huì)要求我們開(kāi)的發(fā)票也是協(xié)作服務(wù)費(fèi)。我們的成本就是員工一起參與講解授課,提供場(chǎng)地及辦公費(fèi)(筆記本、水、零食水果)。 第二個(gè), 我們每個(gè)月都會(huì)舉行一期體態(tài)美學(xué)沙龍,人數(shù)有限制,十幾個(gè),時(shí)間大概就是一個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi), 參加的人需要交報(bào)名費(fèi),報(bào)名費(fèi)幾十元,這個(gè)收費(fèi)也不會(huì)抵消后期的診療費(fèi),就是單純的報(bào)名費(fèi)。目的是拓展我們的客戶(hù)渠道。我們的成本跟第一個(gè)業(yè)務(wù)一樣 問(wèn)題:這兩個(gè)業(yè)務(wù)算是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧,我在考慮是否計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
車(chē)費(fèi),住宿費(fèi)是有發(fā)票的,我們能直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬吧
不是,是以主播個(gè)人或者他開(kāi)立公司就跟你們結(jié)傭金時(shí)給你開(kāi)具發(fā)票一樣,開(kāi)到這里,不是他個(gè)人這些費(fèi)用
但是是因?yàn)楣狙?qǐng)來(lái)而產(chǎn)生的費(fèi)用。
這個(gè)是沒(méi)法證明一定是與公司業(yè)務(wù)有關(guān),這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),最好的辦法是按照我說(shuō)的那樣操作
就是意思是不是她消費(fèi)的支出直接開(kāi)給我們,而且要她的名義代開(kāi)給我們的發(fā)票才可以對(duì)吧
就是實(shí)際的業(yè)務(wù)的。
對(duì) 就是這個(gè)意思,這樣是最好的處理