同學,你好,這個情況下你做一筆相反的沖減稅金及附加的分錄就可以了。
1月份計提的附加稅,教育費和地方教育費附加免了,減免的我要計入營業(yè)外收入嗎?該怎么做分錄
一般納稅人附加稅月收入不到10萬減免地方教育和教育費,這個只要交增值稅就要計提,現(xiàn)在報稅的時候是直接免的, 那么計提完,減免的分錄怎么做?
一般納稅人月銷售額在10萬以下,減免雙教育費附加,當月分錄只計提城建稅就可以嗎?減免的教育費附加就不用體現(xiàn)出來了吧?
老師 現(xiàn)在政策出來 減免附加稅 和免費教育附加 這個分錄還要計提嗎 就是減免的以及免收的 如果計提的話 數(shù)值是減免前的還是減免后的數(shù)值 然后繳納和計提時分錄怎么寫
老師我想問一下。一般納稅人開專票不足10萬,減免了教育費和地方教育費,那我這個需要把減免的計提嗎還是不用計提這兩筆直接計提城建稅費就可以了
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會計分錄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
那之前會計都做到營業(yè)外收入去了,現(xiàn)在要全部沖掉嗎?
現(xiàn)在這個月開始正常沖減掉就可以
之前的會計是不是做應(yīng)交稅費,應(yīng)交附加稅括號減免稅額,貸方營業(yè)外收入。?
借:應(yīng)交稅費-教育費附加 貸:營業(yè)外收入-政府補助
這個做可以嗎?
同學, 你好,剛才老師軟件出了點問題,現(xiàn)在回來了。
借:應(yīng)交稅費-教育費附加 貸:營業(yè)外收入-政府補助 這個貸方可以直接沖減稅金及附加。
如果以前是做營業(yè)外收入,也不用返回去改了。
這個月開始按照正確的做就可以。
知道了,謝謝!
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