你好,這是個(gè)人所得稅的抵免限額,為了避免國際間重復(fù)征稅,是指居民個(gè)人在境外取得的所得準(zhǔn)予其在應(yīng)納稅額中抵免已在境外繳納的個(gè)人所得稅稅額
這題用到的是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn),然后這題里面的密切關(guān)系和在外壓力怎么理解
這個(gè)境外利息收入扣除是用到到哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呀,它是怎么描述的
事業(yè)單位,年末沒有用完的辦公經(jīng)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?上面單位還要求收入不能有余額。另外銀行存款利息可以計(jì)入利息收入科目嗎?我看軟件里面利息收入的一級(jí)科目是非財(cái)政撥款收入,不知道銀行存款利息收入放入哪個(gè)科目?另外年末利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
老師好就是在平時(shí)做題中,題目會(huì)描述這個(gè)問題還有原始憑證,但是在日常做賬中,沒有這個(gè)描述的話,那該怎么記賬呀?就比如說我畫圈的這個(gè)我日常做賬中就收到這兩張票,沒有問題描述的話,我咋知道他有沒有入庫,他貨款有沒有付啊
老師,比如扣除限額時(shí),不超過收入的多少,這個(gè)收入怎么確定,都包含什么收入,除了主營收入外,比如國債利息收入轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入,出租設(shè)備收入,那個(gè)算那個(gè)不算,幾個(gè)題做下來,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)很模糊,麻煩老師解析解析
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這個(gè)稅率20就記下來這樣子
是的,記住這個(gè)項(xiàng)目在我國征收的稅率即可,然后與境外教的稅額對(duì)比,那個(gè)小以哪個(gè)為抵免限額