同學(xué)你好,老師看看這張發(fā)票為什么開(kāi)無(wú)形資產(chǎn)權(quán)益服務(wù)費(fèi)。
6)一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的增值稅額=1.03/(1+3%)×3%=1×3%=0.03(萬(wàn)元),這里我不太明白了,為什么放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅,
看圖,我們幫萬(wàn)申做項(xiàng)目,備案的技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,這個(gè)云服務(wù)器是1萬(wàn),不免稅,技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)108萬(wàn),申請(qǐng)備案,開(kāi)了普票可以免增值稅,這個(gè)云服務(wù)器是我們租賃別人的,進(jìn)行開(kāi)發(fā)的,上家開(kāi)給我們6%的稅率,我們開(kāi)給下家(萬(wàn)申)稅率是6%嗎?開(kāi)票名稱寫(xiě)什么?可以開(kāi)專票嗎?
滴滴給我們開(kāi)的普票,稅率6%,無(wú)形資產(chǎn)*權(quán)益服務(wù)費(fèi) 1計(jì)入什么科目 2.增值稅可抵扣嗎 3.為什么這份普票可以開(kāi)6%
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來(lái)要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬(wàn),班組開(kāi)建筑服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬(wàn)/1.03*0.03來(lái)抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬(wàn)金額填在申報(bào)表附表3里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開(kāi)的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,我這個(gè)月交了280的稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),開(kāi)的是6個(gè)點(diǎn)的普票,跟我說(shuō)可以全額抵扣,為什么我在勾選認(rèn)證里面沒(méi)看到航天信息開(kāi)給我的發(fā)票呢?抵扣的是增值稅嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)小微企業(yè)減半征收嗎
計(jì)提的增值稅在利潤(rùn)表里面不顯示嗎
個(gè)人給企業(yè)開(kāi)租車(chē)發(fā)票稅率是多少?要交多少錢(qián)稅?
非盈利民非企業(yè)可以接受各個(gè)單位的捐贈(zèng)嗎 需要開(kāi)票嗎 開(kāi)票內(nèi)容
老師,請(qǐng)問(wèn)公司被客戶罰款150萬(wàn)元,在前面開(kāi)票500多萬(wàn),次月開(kāi)了紅字150萬(wàn),這紅字150萬(wàn)是可以正常沖減銷(xiāo)售收入,抵減銷(xiāo)項(xiàng),減少增值稅和所得稅的,對(duì)吧?
老板車(chē)私車(chē)公用,月租金超過(guò)1000元,扣多少稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司的辦公室,是老板愛(ài)人的名字,這個(gè)要交房產(chǎn)稅嗎?稅率是多少?
學(xué)校資產(chǎn)合計(jì):此數(shù)據(jù)來(lái)源于什么?
老師好 建筑公司在境外招聘的人員工資需要申報(bào)個(gè)稅報(bào)嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,報(bào)表要調(diào)整哪些
滴滴公司提供的不應(yīng)該是運(yùn)輸服務(wù)嗎?
我也挺奇怪的
你好,這個(gè)大類(lèi)應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò)了,不是無(wú)形資產(chǎn)。
哦哦好的
謝謝指導(dǎo)
同學(xué),你好,這個(gè)正確的應(yīng)該是開(kāi)運(yùn)輸服務(wù)客運(yùn)服務(wù)。:
不客氣,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。請(qǐng)?jiān)u分五分。你生活愉快。