借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅69.02 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)69.02
本月銷項(xiàng)稅額有數(shù)字,進(jìn)項(xiàng)0,上期有留抵稅額,請(qǐng)問老師,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么填寫
老師,您好,期初留抵增值稅是351633.7 本月進(jìn)項(xiàng)稅69.02 銷項(xiàng)稅為0,怎么寫會(huì)計(jì)分錄啊
老師,您好,期初留抵增值稅是351633.7 本月進(jìn)項(xiàng)稅69.02 銷項(xiàng)稅為0,結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
老師,前期增值稅有留抵稅額,本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于留底稅額,不用繳稅,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,上期留抵10萬,本月銷項(xiàng)稅額5萬,進(jìn)項(xiàng)0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢