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老師,您好,期初留抵增值稅是351633.7 本月進項稅69.02 銷項稅為0,怎么寫會計分錄啊

2021-08-07 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-07 12:38

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅69.02 貸應交稅費應交增值稅進項69.02

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借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅69.02 貸應交稅費應交增值稅進項69.02
2021-08-07
你好 進項大于銷項的 不需要會計處理 不要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-08-07
借應交稅費應交增值稅銷項5 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
2023-02-12
本期應該結(jié)轉(zhuǎn)的要繳的增值稅 借應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費—未交增值稅
2020-11-03
借:應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅金-示交增值稅1455.31-7063.02
2022-03-12
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