你好同學(xué),是上一期納稅的扣除出錯引起的同學(xué),建議你周一聯(lián)系12366
老師好。我在報個稅稅款計算的時候提示這個是什么情況呢?是我哪里填錯了嗎需要怎樣操作才能稅款計算。
老師你好,我在報這個季度的企業(yè)所得稅的時候,把利潤總額的109248.69填成了109248.68,但是我的企業(yè)所得稅和我計提的一樣沒有變,這個后期需要調(diào)賬嗎?需不需要什么操作呢!
老師,我第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳,進入稅務(wù)網(wǎng)上申報系統(tǒng)后怎么樣操作呢?有個提示是要先年報,具體是在哪里操作呢,能告訴我一下具體的操作步驟嗎,謝謝。
老師明明申報個稅是4100怎么顯示需要繳納33元稅款,是不是提示時候顯示中斷不參與計算,導(dǎo)致這個情況。還能修改嗎
老師,您好!我在稅務(wù)系統(tǒng)開具紅字發(fā)票的時候顯示出現(xiàn)在這樣的提示,是什么意思,我需要怎么操作,才能發(fā)票沖紅?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
六月份的都報成功了,怎么會有這種情況出現(xiàn)呢?
老師你知道問題出在哪里了嗎?
你好同學(xué),主要是你當時報的時候沒有選擇累計扣除可能是按當月的扣除標準扣的
上個月是之前的會計做的。難道是我和她操作方式不一樣所以會這樣
你好同學(xué),可能是她扣的時候弄錯了,你不用擔心 ,直接去稅務(wù)局大廳問一下,可以改的
這個不能網(wǎng)頁上操作呀?
你好同學(xué),主要是你上月申報可能是錯的,需要去大廳里修正才可以本月正常報
好的。周一我打電話問問
不客氣滿意請同學(xué)五星好評