同學(xué)你好,企業(yè)所得稅和附加稅是需要計(jì)提的。
老師,你好。異地施工企業(yè)預(yù)繳稅款,借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅 貸:銀行存款 。這筆分錄對(duì)嗎? 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅需要計(jì)提嗎?
#提問(wèn)#房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售時(shí),預(yù)繳增值稅和附加稅,計(jì)提稅金及附加。 那么在清算時(shí),還要隨實(shí)際繳納增值稅再計(jì)提一遍附加稅嗎?這樣不是重復(fù)繳納兩遍嗎?
老師你好,繳納企業(yè)所得稅,附加稅,增值稅需要提前計(jì)提再繳納嗎?
老師好!繳納增值稅的附加稅需要計(jì)提嗎?
老師在異地預(yù)繳了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅。需要計(jì)提嗎?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
增值稅按實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)繳納即可。
增值稅需要將銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
需要這樣做嗎?
我7月接手:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 和應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額和應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?
同學(xué),你接手的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅賬戶有余額,對(duì)嗎。
如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,要結(jié)轉(zhuǎn),如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅的話,可以先不結(jié)轉(zhuǎn)。
是銷項(xiàng)=轉(zhuǎn)出未交增值稅+進(jìn)賬
可以的,同學(xué),你做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)之前的增值稅不需要附憑證吧
同學(xué), 你好,結(jié)轉(zhuǎn)之前的增值稅分錄不需要附憑證呢。