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老師,你好,出口外銷的產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,出口的產(chǎn)品可以直接做免稅收入嗎?(沒有辦法退稅,進(jìn)項(xiàng)稅前期已經(jīng)認(rèn)證了,可以直接免稅收入嗎?)

2021-08-06 19:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-06 19:48

同學(xué)您好,用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以用來抵扣的。

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快賬用戶5749 追問 2021-08-06 19:49

已經(jīng)抵扣了的呢,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?然后再申請(qǐng)退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 19:53

如果可以的話,您可以重新開外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,

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快賬用戶5749 追問 2021-08-06 19:54

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是從海外進(jìn)口的海關(guān)繳款通知書,已經(jīng)認(rèn)證了,然后后面退貨才出口的。這樣子可以怎么操作?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 19:55

已經(jīng)認(rèn)證的就用于以后的內(nèi)銷。

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快賬用戶5749 追問 2021-08-06 19:57

那這退貨的出口,做賬,要退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 20:04

您好,您開外銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來是可以退稅的。

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同學(xué)您好,用于出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以用來抵扣的。
2021-08-06
同學(xué)你好 可以視同內(nèi)銷的
2022-11-14
您好,參考財(cái)稅〔2012〕39號(hào),不可以直接抵扣的,出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須單獨(dú)用于退稅,不得抵扣國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅。出口與內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)需分開申報(bào),避免混抵。若混抵,那么要補(bǔ)稅、滯納金,甚至影響退稅資格。外貿(mào)企業(yè)適用“免退稅”,進(jìn)項(xiàng)僅限退稅(不是“免抵退”)。
2025-04-10
您好,不可以哦,不能直接用于抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅 出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能用于抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額,而應(yīng)按規(guī)定辦理出口退稅。 不能違反規(guī)定的,違反增值稅管理規(guī)定,可能導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如被要求補(bǔ)繳稅款、繳納滯納金,甚至面臨罰款等處罰
2025-03-21
同學(xué)你好 這個(gè)可以退稅的
2021-08-10
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