你好,你在七月份勾選的可以的,但是需要做做進(jìn)項(xiàng)。
7月份購入的原料,9月份開的票,我現(xiàn)在做7月份的賬,可以把這張發(fā)票附在7月份的憑證后面,然后分錄做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
6月收到發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進(jìn)項(xiàng)稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款, 這樣可以嗎?
老師好!請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票跨月是否可以抵扣?比如6月份供應(yīng)商給我公司開的票我沒有收到,7月份我公司收到。我公司7月份公司做賬這張發(fā)票可以繼續(xù)抵扣嗎?
老師,雖然7月收到進(jìn)項(xiàng)票了,但是7月沒做賬,這張發(fā)票可以在7月抵扣嗎?
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問題?
老師好,我公司銷售客戶煤炭產(chǎn)品,合同中約定數(shù)量以到對(duì)方廠區(qū)的軌道衡的數(shù)量為準(zhǔn),那發(fā)生的磅差(虧噸)我這邊怎么處理?
老師,員工報(bào)銷月底未付款,走其他應(yīng)付款嗎
你好老師,我在系統(tǒng)上練習(xí)申報(bào)增值稅的時(shí)候直接出來繳費(fèi)頁面,沒有填寫增值稅報(bào)表填寫頁面是怎么回事兒
請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅需要開通稅務(wù)登記才能申報(bào)嗎?
老師好,開銀飾店要交消費(fèi)稅的么?沒有金,全部是銀飾品
多付的貨款,設(shè)備款退回來,是怎么做賬
出差補(bǔ)助 如果員工有住宿發(fā)票180 ,吃飯發(fā)票50.出差補(bǔ)助一天200(無發(fā)票),那么給員工報(bào)銷金額是430對(duì)嗎?
請(qǐng)問幫客戶付的高鐵票車費(fèi),做賬可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,收到幾張沒有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的發(fā)票,是假發(fā)票嗎?
老師 建筑行業(yè)預(yù)估成本分錄怎么寫???
老師這個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)891.09元,實(shí)際銷項(xiàng)91.70元,這個(gè)需要如何做賬?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)91.7貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)891.09