借應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借工程施工 貸應(yīng)收票據(jù)
收到一張銀行承兌匯票,又將這張銀行承兌匯票背書出去付工程款,,這一個會計分錄應(yīng)該怎么寫
老師我公司收到一張背書的電子銀行承兌匯票,這張匯票是以借款方式背書給我們公司的,我們公司再以設(shè)備款的用途背書給設(shè)備廠家,那么收到這張匯票和背書出去這張匯票的會計分錄該怎么掛呢?
老師,我收到一張背書給我的銀行承兌匯票,這張匯票我是不是應(yīng)該錄入到應(yīng)收銀行承兌匯票臺賬里?
老師,你好,銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓出去,對方一直沒有簽收。到期了。這張承兌匯票會怎么處理。
你好,請問一下,我們公司收到一張客戶銀行承兌匯票,然后我們再背書給別人,但是背書會產(chǎn)生貼息費用,那這個會計分錄怎么做。收到承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù)-匯票 貸:應(yīng)收賬款 ,背書出去:借:銀行存款 財務(wù)費用-貼息費用 貸:應(yīng)收票據(jù) 是這樣嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那我這個應(yīng)收票據(jù)后面有輔助核算科目,比如是甲公司,那后面出去的時候付給乙公司,那這個輔助核算還是寫甲公司嘛
應(yīng)該是寫乙公司的哦
那我這樣看明細的話,不就會有乙公司應(yīng)收票據(jù)期末余額為貸方的科目了
嗯 這個就是按照實際交易方設(shè)置的