你好,繳納的生產經營所得,可以的做分紅。
實操中,深圳浩博電子這套賬,代開了一張發(fā)票,不含稅金額48000,稅金1440,為什么只交了增值稅和城建稅,而沒有繳納教育費附加,地方教育費附加呢?我看底下解析說,月不超10,季度不超30,可以免征教育費附加,地方教育費附加,由于這個季度沒有超過30萬,可以不交,但是我代開專票的時候并不知道自己這個季度到底會不會超過30萬,我又不是只有季度末才去代開專票的。
您好,個體工商戶,營業(yè)額季度不到30萬,代開的專票發(fā)票都交過稅了,普票也在免稅額度內,然后賬上的錢可以轉給自己個人賬戶嗎,營業(yè)額季度不到30萬,這樣有風險嗎
老師:有個員工在我們這里上班的,他自己辦了個個體戶的小店,給父母看管可以嗎?在,個體戶開票,跟他的工資會合并收入嗎?會不會要交個稅?開票額度控制在30以內一個季度,這樣就不做賬,那是不是就不用申報個稅?
個體工商戶(餐飲公司)要交企業(yè)所得稅嗎?還是叫經營所得(在自然人電子稅務局)里面報吧(這個稅率多少呀?還有個體會開票是不是一個季度30萬以內免稅,30萬以上1%嘛。
你好,我原本辦了:個體工商戶(有店名,有對公帳戶,經營范圍是廣告制作類),今年我一季度開普票27萬(按照國家政策一季不超30萬是免稅)、我家里種的柑橘賣給農業(yè)公司,當時農業(yè)公司和我個人名(鄧麗)簽 了購銷合同9.6萬,我提供了身份證,錢付到了我個人私人帳戶上了。而后農業(yè)公司自己給自己開具了收購票9.6萬(在我不知情的情況下)?,F在稅務系統(tǒng)監(jiān)控出我一季度營收超30萬,需要補繳納27萬這部份的稅收。我想了解,——我是有個體工商戶,且是有營業(yè)執(zhí)照注冊名(匠人制藝),經營范圍是廣告類,且有對公帳戶。那么這種以我個人名簽的合同,我個人私戶收的錢,且對方在我不知情的情況下自已開的“收購票”的這種情況,稅務部門把這“收購票”算在我個體工商戶的營業(yè)收入上,這合理嗎?
我去年有些費用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,做業(yè)務活動成本時,結轉為什么就結轉到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費用
公戶農行U頓怎么打明細
老師請問一下,公司食堂的相關支出做福利費還是辦公費,公司賣的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個人的車子出租給公司,可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
老師:請問一下,匯算清繳時職工薪酬支出及納稅調整明細表,沒有調增項目,可不可以全部填0?
老師,個人獨資一般納稅人客戶,為什么要普票嗎
A公司沒有實繳,個人把在A公司的股份,轉讓給B公司,B公司該怎么做確認,在電子稅務局網頁端該怎么做
老師,資產負債表未分配利潤和利潤表凈利潤不相等,啥原因呢。幫看一下公式對嗎
老師,A員工有個體工商戶。他也在我司任職有工資收入,請問這2項收入會合計計稅做匯算清繳嗎
分紅是要交個稅是吧,那我這個個稅比例是0.004,那如果轉5萬,個稅就是5萬*0.004嗎
一號分紅,按20%交個稅的。
5萬乘以20%按這個來繳納。
稅種認定里面?zhèn)€稅稅率不是0.004嗎
你好,這個是生產經營所得的生產經營所得的企業(yè),分紅不需要交個稅。
您上面不是說分紅按20%交個稅嗎,下面怎么又不交個稅,沒太明白
交生產經營所得 分給個人不交個稅 交企業(yè)所得稅的需要交20%
我是個體工商戶,不交企業(yè)所得稅,那0.004是經營所得要交的個稅,轉給自己個人卡上沒關系 是吧
繳納了生產經營所得之后,這個利潤可以進行分紅,可以轉給個人,不需要交個稅,是這個意思。
明白了。那我們需要個體工商戶需要交納印花稅和殘保金嗎
看稅種認定 沒有的不需要
怎么看,上面圖就是我們的稅種認定
上面所有的都是顯示齊全的,如果沒有,就是不需要交的意思。